Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
39/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy za obdobie 12/2013  45,37 
vrátane DPH
4389/2006    15.01.2014  22.01.2014  18.2.2014 
27/2014   MUDr. Tibenský Pavol, Bradlomed s.r.o.
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    09.01.2014  22.01.2014  18.2.2014 
38/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 01/2014 Myjava, Stará Turá  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    14.01.2014  21.01.2014  18.2.2014 
34/2014   MUDŕ. Mikušová Janka, JM TN s.r.o.
Žabinská 26, 911 05 Trenčín
36740233  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    13.01.2014  20.01.2014  18.2.2014 
22/2014   VES-MED s.r.o.
Považská 1981/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44516452  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    09.01.2014  20.01.2014  18.2.2014 
17/2014   MUDr. Benáková Lenka
916 38 Beckov
31202152  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
    08.01.2014  17.01.2014  18.2.2014 
36/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánske cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 12/2013 Myjava  - 8,18 
vrátane DPH
    14.01.2014  14.01.2014  18.2.2014 
20/2014   MEDIP, s.r.o.
Vysoká 19, 921 01 Piešťany
36363588  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    08.01.2014  14.01.2014  18.2.2014 
16/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky za obdobie 112/2013  60,28 
vrátane DPH
9902314572    08.01.2014  14.01.2014  18.2.2014 
4/2014   Slovesnký plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 01/2014 Stará Turá  2638,00 
vrátane DPH
402831    03.01.2014  14.01.2014  18.2.2014 
11/2014   MEG-LEK,s.r.o.
Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36349704  Zdravotné výkony  230,01 
vrátane DPH
    03.01.2014  13.01.2014  18.2.2014 
5/2014   AJFA+AVIS, s. r. o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014  49,50 
vrátane DPH
    03.01.2014  10.01.2014  18.2.2014 
576/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 10/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.11.2014  04.12.2014  13.1.2015 
420/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 7/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  11.08.2014  04.09.2014  3.10.2014 
638/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 11/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávky služby č.2011-112  10.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
638/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  tel.poplatky 11/14  2943,71 
vrátane DPH
  Objednávky služby č.2011-112  10.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
14/2014   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky na mesiac január 2014  8280,00 
vrátane DPH
22644/2011  OV2014001  07.01.2014  29.01.2014  18.2.2014 
651/2014   Lednický Ivan
Dubová 161, 916 23 Pobedim
40827925  opravy a odstraňovanie závad v objekte budov ÚPSVaR NM, ST,MY  483,15 
vrátane DPH
  OV2014003  12.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
361/2014   Lednický Ivan
Dubová 161, 916 23 Pobedim
40827925  Opravy a údržba v objekte budovy ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom  335,63 
vrátane DPH
  OV2014003  08.07.2014  24.07.2014  20.8.2014 
681/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  pranie uterákov  12,40 
vrátane DPH
  OV2014004  19.12.2014  23.12.2014  6.2.2015 
654/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  pranie uterákov  13,90 
vrátane DPH
  OV2014004  15.12.2014  18.12.2014  15.1.2015 
597/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  pranie uterákov  27,50 
vrátane DPH
  OV2014004  19.11.2014  26.11.2014  23.12.2014 
511/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  pranie uterákov  9,05 
vrátane DPH
  OV2014004  06.10.2014  10.10.2014  27.10.2014 
437/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  pranie uterákov  42,30 
vrátane DPH
  OV2014004  18.08.2014  26.08.2014  3.10.2014 
277/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  Pranie uterákov  41,65 
vrátane DPH
  OV2014004  30.05.2014  06.06.2014  19.8.2014 
214/2014   ADATEX, s.r.o.
Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34134719  Pranie uterákov  64,85 
vrátane DPH
  OV2014004  10.04.2014  17.04.2014  28.5.2014 
46/2014   František JANKECH JaKub
Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779755  Umývanie áut  114,62 
vrátane DPH
  OV2014005  17.01.2014  13.02.2014  12.3.2014 
47/2014   František JANKECH JaKub
Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779755  Rozmrazovač skiel  12,90 
vrátane DPH
  OV2014006  17.01.2014  13.02.2014  12.3.2014 
57/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov  644,90 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014008  24.01.2014  21.03.2014  25.4.2014 
121/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Oprava kopírovacieho stroja  42,00 
vrátane DPH
  OV2014010  05.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
95/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Nákup tonerov  325,50 
vrátane DPH
  OV2014013  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
131/2014   Ing. Ján Čičala - ESS
J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
30873002  Revízia PSN  195,18 
vrátane DPH
1712/2007/K - dodatok č. 2  OV2014014  11.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
116/2014   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Náhradné diely do kopírovacieho stroja  425,00 
vrátane DPH
  OV2014016  03.03.2014  12.03.2014  15.4.2014 
84/2014   TILIA v.o.s.
Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34115668  Kancelárske kreslo 4 ks  272,00 
vrátane DPH
  OV2014017  11.02.2014  19.02.2014  12.3.2014 
97/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  72,43 
vrátane DPH
16658/12/M  OV2014018  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
98/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2  711,30 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014019  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
99/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier NP VII-2  58,66 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014020  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
90/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014021  14.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
89/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  2315,29 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014022  14.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť