Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
71/2014   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné za obdobie 02/2014  124,00 
vrátane DPH
072/LO/05    05.02.2014  28.02.2014  15.4.2014 
77/2014   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov za obdobie 01/2014  34,85 
vrátane DPH
M9450    07.02.2014  28.02.2014  15.4.2014 
101/2014   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
35885815  Kovová kartotéka 5 ks  944,59 
vrátane DPH
  OV2014024  24.02.2014  03.03.2014  15.4.2014 
78/2014   SALUBER SK s.r.o., MUDr. Vaňo Miroslav
Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36350524  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    10.02.2014  05.03.2014  15.4.2014 
88/2014   NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.
Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
    14.02.2014  05.03.2014  15.4.2014 
106/2014   Mgr. Jaroslav Bača - VIMAX
Vysoká 2215/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
37506536  Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľom"   120,00 
vrátane DPH
  OV2014039  26.02.2014  05.03.2014  15.4.2014 
100/2014   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákonov 2013  68,13 
vrátane DPH
    21.02.2014  04.03.2014  15.4.2014 
79/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  398,45 
vrátane DPH
AA/2011/099208    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
80/2014   SWAM, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  464,28 
vrátane DPH
    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
81/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  850,68 
vrátane DPH
    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
82/2014   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  2943,71 
vrátane DPH
    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
83/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Tel. poplatky za obdobie 01/2014  826,85 
vrátane DPH
    10.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
105/2014   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 14.01.2014-11.02.2014  158,26 
vrátane DPH
363/31    26.02.2014  07.03.2014  15.4.2014 
115/2014   PYROSLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 442, 911 06 Trenčín
44608101  Kontrola a servis protipožiarnych zariadení  278,28 
vrátane DPH
  OV2014026  03.03.2014  07.03.2014  15.4.2014 
104/2014   Pavol Kováč
Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45636729  Výroba pečiatok  34,34 
vrátane DPH
  OV2014030  25.02.2014  11.03.2014  15.4.2014 
114/2014   PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
M. R. Štefánika 226, 912 50 Trenčín
36330213  Servis MV  215,89 
vrátane DPH
  OV2014045  03.03.2014  12.03.2014  15.4.2014 
116/2014   LH SYSTEMS, s.r.o.
Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
46467343  Náhradné diely do kopírovacieho stroja  425,00 
vrátane DPH
  OV2014016  03.03.2014  12.03.2014  15.4.2014 
118/2014   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka zemného plynu za obdobie 03/2014 Stará Turá  2410,00 
vrátane DPH
406416    04.03.2014  12.03.2014  15.4.2014 
89/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  2315,29 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014022  14.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
90/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP VII-2  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014021  14.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
95/2014   EliKva Trade Slovakia, a.s.
Partizánska 39, 907 01 Myjava
35937696  Nákup tonerov  325,50 
vrátane DPH
  OV2014013  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
96/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2  971,41 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014015  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
97/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2  72,43 
vrátane DPH
16658/12/M  OV2014018  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
98/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2  711,30 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014019  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
99/2014   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier NP VII-2  58,66 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014020  18.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
107/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/A  90,62 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014035  03.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
108/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov NP III-2/B  165,59 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014038  03.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
111/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B  47,24 
vrátane DPH
16658/112/M  OV2014037  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
112/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/A  84,47 
vrátane DPH
16658/12M  OV2014034  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
113/2014   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera NPIII-2/A  132,00 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5  OV2014033  28.02.2014  13.03.2014  15.4.2014 
109/2014   GELIMED s.r.o., MUDr.Jana Gellenová
97, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony - STORNO FAKTÚRY   
bez DPH
        15.4.2014 
110/2014   GELIMED s.r.o., MUDr.Jana Gellenová
97, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony - STORNO FAKTÚRY    
bez DPH
        15.4.2014 
123/2014   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014  1123,00 
vrátane DPH
4091/2013    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
125/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis  -1955,39 
vrátane DPH
34665/2006    06.03.2014  13.03.2014  15.4.2014 
130/2014   ELVYT, spol. s r.o.
Nobelova 12, 917 00 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014  133,85 
vrátane DPH
S05/2003    10.03.2014  14.03.2014  15.4.2014 
133/2014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky za obdobie 02/2014  60,28 
vrátane DPH
9902314554    11.03.2014  14.03.2014  15.4.2014 
146/2014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 Nové Mesto nad Váhom  -44,48 
vrátane DPH
    14.03.2014  19.03.2014  15.4.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.204  15.4.2014 
145/2014   Bytový podnik Myjava, spol. s r.o.
Partizánska 292/39, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis  -469,16 
vrátane DPH
34665/2006    13.03.2014  20.03.2014  15.4.2014 
57/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov  644,90 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV2014008  24.01.2014  21.03.2014  25.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť