Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41410108   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  drobné údržbárske služby  220,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    12.03.2014  14.03.2014  21.12.2015 
41410059   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  drobné údržbárske služby  544,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    13.02.2014  14.02.2014  21.12.2015 
41410432   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  358,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    10.10.2014  29.10.2014  21.12.2015 
41410372   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  389,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    09.09.2014  29.09.2014  21.12.2015 
41410347   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  MT Samsung  1,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    18.08.2014  26.08.2014  21.12.2015 
41410334   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  346,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    11.08.2014  26.08.2014  21.12.2015 
41410283   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  371,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    09.07.2014  26.07.2014  21.12.2015 
41410240   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  336,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    10.06.2014  23.06.2014  21.12.2015 
41410229   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Mobilné teleóny 5ks  5,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014  obj. 80/14  06.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410192   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  325,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    12.05.2014  22.05.2014  21.12.2015 
41410149   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  350,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014    10.04.2014  22.04.2014  21.12.2015 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014    21.12.2015 
41410457   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.12.2015 
41410458   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.12.2015 
41410422   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  478,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.10.2014  28.10.2014  21.12.2015 
41410400   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014  21.12.2015 
41410401   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014  21.12.2015 
41410373   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  441,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    09.09.2014  29.09.2014  21.12.2015 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014  21.12.2015 
41410361   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014  21.12.2015 
41410320   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410321   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014  21.12.2015 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014  21.12.2015 
41410280   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2014, vyučtovanie  414,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.07.2014  20.07.2014  21.12.2015 
41410268   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014  21.12.2015 
41410267   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014  21.12.2015 
41410232   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.06.2014  25.06.2014  21.12.2015 
41410219   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410220   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 6/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.06.2014  12.06.2014  21.12.2015 
41410171   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014  21.12.2015 
41410179   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 4/2014  419,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    07.05.2014  20.05.2014  21.12.2015 
41410170   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 5/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.05.2014  12.05.2014  21.12.2015 
41410152   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 3/2014  482,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    11.04.2014  17.04.2014  21.12.2015 
41410134   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014  21.12.2015 
41410135   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 4/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.04.2014  09.04.2014  21.12.2015 
41410097   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  492,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    10.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410089   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410090   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 3/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.03.2014  12.03.2014  21.12.2015 
41410065   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 1/2014  630,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    14.02.2014  19.02.2014  21.12.2015 
41410042   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka a distribúcia elektriny 2/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.02.2014  12.02.2014  21.12.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť