Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440166/2014/PO   COSMEDERM Q,s.r.o.
Sabinovska 78, 080 01 Prešov
36499561  Zdrav.výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    03.03.2014  17.03. 2014  7.4.2014 
11440176/2014/PO   MUDr. Kuchárová Mária, amb. prakt. lekára pre dosp.
SNP 1, 083 01 Sabinov
17068444  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    06.03.2014  17.03. 2014  7.4.2014 
11440174/2014/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švabska 41/A, 080 05 Prešov
35911026  Zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    06.03.2014  17.03. 2014  7.4.2014 
11440173/2014/PO   MUDr. Jacková Eva
Čapajevova 75 A, 080 01 Prešov
37788329  zdravotné výkony 1.-2. 2014  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    05.03.2014  17.03. 2014  7.4.2014 
11440177/2014/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove
43549641  Elektro. materiál  113,30 
vrátane DPH
  25/2014  10.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440161/2014/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Cartridge  389,90 
vrátane DPH
  19/2014  05.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440117/2014/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  želez. materiál  46,05 
vrátane DPH
  20/2014  04.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440104/2014/PO   Železiarstvo PREDOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  želez.materiál  14,81 
vrátane DPH
  20/2014  04.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440185/2014/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Sprava a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440182/2014/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Sprava a udržba  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440181/2014/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Volania na VoIP  746,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440184/2014/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia  1642,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440165/2014/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  dodávka elektriny  444,25 
vrátane DPH
Zmluva č.5100615106C    10.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440164/2014/PO   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  52,56 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky za pevné linky   76,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440180   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu - Slovenská 87, Prešov  3387,84 
vrátane DPH
Zmluva č.9103905825    11.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440186   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby  6905,90 
bez DPH
Zmluva zo dňa 6.2.2004    12.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440179   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit  50,00 
bez DPH
  18/2014  11.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440159   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  1146,66 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    05.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440158   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné  1057,02 
vrátane DPH
Zmluva č.50-000049173/PO2011    04.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Správa siete  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440162   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na mesiac marec 2014  18864,00 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013  03/2014/FO/PO  06.03.2014  12.03.2014  31.3.2014 
11440155   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu - pracovisko Lipany  425,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    04.03.2014  07.03.2014  31.3.2014 
11440156   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu pracovisko Sabinov   1819,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    04.03.2014  07.03.2014  31.3.2014 
11440157   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka plynu - pracovisko Sabinov  13,00 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    04.03.2014  07.03.2014  31.3.2014 
11440149   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov
36461806  servisná prehliadka motorového vozidla  40,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda 2013/325698  obj. 1/2014  28.02.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440153   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice
36188794  Výroba tlačív podľa vzorov  382,80 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 2013/417710  14/2014  28.02.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440152   PEJTR, Ján Trudič
Vajanského 57, 080 01 Prešov
10669124  pečiatky  86,38 
vrátane DPH
  13/2014  28.02.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440154   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    03.03.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440151   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Zálohová platba za služby spojené s užívaním nebytových priestorov  1893,00 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 151/2010/OP    28.02.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440150   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  Nájom nebytových priestorov  3242,25 
bez DPH
Zmluva o nájme č.151/2010/OP    28.02.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440145   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  729,46 
vrátane DPH
rámcová dohoda 16658/2012-M-ODSMAP  17/2014  26.02.2014  04.03.2014  31.3.2014 
11440144   Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Zbierka zákona ročník 2013 - vyúčtovanie  67,38 
vrátane DPH
  stála objednávka  21.02.2014  04.03.2014  31.3.2014 
11440160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Preddavok na frankovací stroj - vyúč. fa  12000,00 
bez DPH
Zmluva zo dňa 6.2.2004    05.03.2014  20.02.2014  13.3.2014 
11440178   Mgr. Róbert Segľa
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  Trovy exekúcie - vyúčt. fa   16,19 
vrátane DPH
Uznesenie 11Er/659/2002-11, 54Er    10.03.2014  21.02.2014  13.3.2014 
11340596   GULAMEDIC, s.r.o.
Zimná 102, 052 01 Spišská Nová Ves
36811858  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    04.09.2013  28.02.2014  13.3.2014 
11440137   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia tonerov  1078,80 
vrátane DPH
rámcová dohoda č.2013/258975  16/2014  17.02.2014  28.02.2014  13.3.2014 
11440125   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov
35059648  Poskytovanie technickej pomoci  176,00 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č.02/2013    12.02.2014  27.02.2014  13.3.2014 
11440141   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Premier  1267,20 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  11/2014  19.02.2014  25.02.2014  13.3.2014 
11440128   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Premier  792,0 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  2/2014 -NP VII-2  12.02.2014  21.02.2014  13.3.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť