Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440771   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete 9/2014  1428,19 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    13.10.2014  17.10.2014  29.10.2014 
11440616/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sprava a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    12.08.2014  20.08.2014  23.9.2014 
11440541/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.07.2014  17.07.2014  4.9.2014 
11440457/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba siete   1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.06.2014  17.06.2014  2.7.2014 
114400316/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.04.2014  16.04.2014  15.5.2014 
11440185/2014/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  Sprava a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.03.2014  13.03.2014  7.4.2014 
11440110   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava
35680202  správa a údržba  1428,19 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440018   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Plnenie z firemných kariet Diners Club  1417,49 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    09.01.2014  15.01.2014  4.2.2014 
11440397/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1407,62 
vrátane DPH
  31/2014  16.05.2014  23.05.2014  20.6.2014 
11440396/PO   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Cartridge 38 ks  1399,20 
vrátane DPH
  58/2014  16.05.2014  23.05.2014  20.6.2014 
11440568/PO   Fordat s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia Cartridge 45 ks  1386,00 
vrátane DPH
  81/2014  25.07.2014  11.08.2014  23.9.2014 
11440887   Rotaprint, s.r.o.
Pekinska 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlačiarenské služby  1380,00 
vrátane DPH
  146/2014  03.12.2014  09.12.2014  29.12.2014 
11440822   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  spotreba elektriny 9-11/2014  1370,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:5100615106    05.11.2014  12.11.2014  27.11.2014 
11440356   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodávka elektriny  1370,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5100615106C    02.05.2014  02.06.2014  16.6.2014 
11440081   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Dodávka elektrina   1370,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5100615106C    30.01.2014  04.02.2014  20.2.2014 
11340873/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Preplatok za elektrinu  1364,12 
bez DPH
Zmluva č.5100615106C    12.12.2013  16.12.2013  2.1.2014 
11440589/PO   Diners Club Internat
Námestie slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet  1353,10 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11.2005    08.08.2014  15.08.2014  17.9.2014 
11440711   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1342,85 
vrátane DPH
  119/2014  26.09.2014  03.10.2014  29.10.2014 
11440782   Fordat, s.r.o.
Fordat, s.r.o., Konštantinová 6, Prešov
36507741  renovácia cartridge  1334,28 
vrátane DPH
  130/2014  15.10.2014  20.10.2014  12.11.2014 
11440107   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  firemné karty Diners- pohonné hmoty   1328,50 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    07.02.2014  13.02.2014  12.3.2014 
11440586/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
365701460  vodné stočné  1290,72 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    05.08.2014  13.08.2014  23.9.2014 
11441013   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup-kopírovací papier  1275,00 
vrátane DPH
  194/2014  30.12.2014  31.12.2014  31.12.2014 
11440392/PO   MHAKO s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
00044455  oprava kotolní  1268,88 
vrátane DPH
  29/2014  14.05.2014  21.05.2014  20.6.2014 
11440141   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Premier  1267,20 
vrátane DPH
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  11/2014  19.02.2014  25.02.2014  13.3.2014 
11440957   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia tonerov do tlačiarní  1243,32 
vrátane DPH
  196/2014  18.12.2014  22.12.2014  5.1.2015 
11440092   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné  1209,77 
vrátane DPH
Zmluva č.50-000049173/PO2011    04.02.2014  12.02.2014  20.2.2014 
11440997   AutoCont, a.s.
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
36396222  nákup-kancelársky nábytok  1194,00 
vrátane DPH
  173/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440878   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní   1188 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    01.12.2014  05.12.2014  10.12.2014 
11440360   MHAKO s.r.o.
Hlavna 11, 080 01 Prešov
44455640  Obsluha plynových kotolní  1188,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    05.05.2014  02.06.2014  16.6.2014 
11440270/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    02.04.2014  09.04.2014  6.5.2014 
11440154   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    03.03.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440096   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 08001 Prešov
44455640  zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    05.02.2014  12.02.2014  20.2.2014 
11440159   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava
35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  1146,66 
bez DPH
Zmluva z 28.11. 2005    05.03.2014  13.03.2014  31.3.2014 
11440754   Diners Club Internat
Námestie slobody 11, 81106 Bratislava
35757086  Platby kartou 9/2014  1139,58 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    08.10.2014  17.10.2014  29.10.2014 
11440928   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  1137,12 
vrátane DPH
  163/2014  10.12.2014  17.12.2014  29.12.2014 
11440229/PO   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  cartridge 34 ks  1125,60 
vrátane DPH
  24/2014  18.03.2014  25.03.2014  16.4.2014 
11440785   PcProfi s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup - náplň do tonera  1124,35 
vrátane DPH
  133/2014  16.10.2014  30.10.2014  18.11.2014 
11440371/Po   Park kultury a oddychu
Hlavná 50
00187437  občerstvenie pre účastníkov konferencie ,,EURÓPA NA DOSAH"  1118,40 
vrátane DPH
  50/2014  07.05.2014  14.05.2014  18.6.2014 
11440807   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynov.kotolní 10/2014  1110,58 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č. 2014/346217    31.10.2014  06.11.2014  27.11.2014 
11440284/PO   FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Carttrdge 34ks  1082,40 
vrátane DPH
  41/2014  07.04.20014  14.04.2014  12.5.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť