Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440466   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Páska 24mm  300 
vrátane DPH
  20140214  04.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440036   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč. 01/14 G  299,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    03.02.2014  05.02.2014  20.2.2014 
11440557   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vodné, stočné SNV  297,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570    16.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440076   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky papier  297,56 
vrátane DPH
  20140025  24.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440145   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3
31327681  optický valec do tlačiarni HP  296,72 
vrátane DPH
  20140054  11.04.2014  29.05.2014  26.6.2014 
11440130   Lučivjanský Rudolf
Obchodní 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  295,60 
vrátane DPH
  20140044  08.04.2014  11.04.2014  29.4.2014 
11440083   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  čistenie kanalizácie vodovodného potrubia  290,40 
vrátane DPH
  20140016  03.03.2013  05.03.2013  26.3.2014 
11440449   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena armatúr  287,28 
vrátane DPH
  20140203  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
31440073   MEDI-PRA, s. r. o.
Prakovce 260
36600075  Úhrada zdravotných výkonov  285,77 
bez DPH
    30.12.2013  17.01.2014  28.1.2014 
31440073   MEDI-PRA, s. r. o.
Prakovce 260
36600075  Úhrada zdravotných výkonov  285,77 
bez DPH
    30.12.2013  17.01.2014  28.1.2014 
11440351   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Laminovacie fólie  284,93 
vrátane DPH
  20140155  26.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440063   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  283,20 
vrátane DPH
  20140021  18.02.2014  11.03.2014  26.3.2014 
11440520   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV
36820695  Výmena ohrievača s batériou  272 
vrátane DPH
  20140237  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440477   SWAN, a.s., Bratislava
Borská 6, Bratislava
35680202  Tel. hovory 10/2014  271,1 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007    10.11.2014  25.11.2014  8.12.2014 
31440420   Martinková Viera, MUDr.
Šafárikovo nám. 3, SNV
45006628  Úhrada zdravotných výkonov  271,83 
vrátane DPH
    17.02.2014  26.02.2014  10.3.2014 
11440310   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  výroba pečiatok  269,56 
vrátane DPH
  20140109  31.07.2014  05.08.2014  28.8.2014 
11440033   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  261,80 
vrátane DPH
  20140012  30.01.2014  05.02.2014  20.2.2014 
11440237   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zrážková voda SNV  259,86 
vrátane DPH
ZoDPV č. 213/04/PO/171/570    11.06.2014  13.06.2014  26.6.2014 
11440274   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  Vyúčtovanie FA 6/14 GL  258,70 
vrátane DPH
zml. o dod. pl. č. 5100026019    09.07.2014  14.07.2014  30.7.2014 
11440381   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  vyúčttovanie FA GL 8/14  254,69 
vrátane DPH
zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440331   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  plyn 7/14GL  254,49 
vrátane DPH
  zml. o dod.plynu č. 5100026019/1  11.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440575   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  Zhotovenie informačných tabúľ  253,8 
vrátane DPH
  20140262  22.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440204   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  250,20 
vrátane DPH
  20140078  22.05.2014  10.06.2014  26.6.2014 
31440302   Vaščák Blažej, MUDr.
Slovinky 115
35513993  Úhrada zdravotných výkonov  250,92 
bez DPH
    27.01.2014  17.02.2014  10.3.2014 
11440250   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  oprava skartátorov  249,43 
vrátane DPH
  20140087  18.06.2014  25.06.2014  3.7.2014 
11440284   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 6/14  241,51 
vrátane DPH
zml.o PTS 45/2007    11.07.2014  30.07.2014  28.8.2014 
11440580   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne GL za 12/2014  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    23.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440508   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne 11/2014  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    01.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440465   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne GL 10/14  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440407   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, SNV
36721166  Obsluha kotolne za 9/14  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    01.10.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440218   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14
36721166  Obsluha kotolne 5/14  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    03.06.2014  10.06.2014  26.6.2014 
11440164   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  obsl. kotolne 4/14 GL  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    02.05.2014  12.05.2014  23.5.2014 
11440126   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 3/14 GL  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    02.04.2014  08.04.2014  29.4.2014 
11440088   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 2/14 GL  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    05.03.2014  11.03.2014  26.3.2014 
11440038   Správa domov Gelnica
Športová 14, Gelnica
36721166  obsluha kotolne 01/14   240,00 
bez DPH
zmluva o dielo č. 4/2007    04.02.2014  06.02.2014  20.2.2014 
11440004   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Slovanet 12/13  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831    10.01.2014  23.01.2014  28.1.2014 
11440578   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV
36610607  Novoročné pozdravy  237,6 
bez DPH
  20140253  23.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440426   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 9/14  237,19 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440353   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  toaletný papier  237,60 
vrátane DPH
  20140156  27.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440261   SOLID Corp., s.r.o.
Nad Medzou 14,SNV
36183300  čistenie klimatizácie SNV  237,60 
vrátane DPH
  20140084  26.06.2014  03.07.2014  29.7.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť