Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440339   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 7/14  222,80 
bez DPH
zml. o PTS 45/2007    05.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
11440341   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  Oprava tlačiarní  101,44 
vrátane DPH
  20140133  13.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440342   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, SNV
36721166  Oprava potrubia GL  68,56 
vrátane DPH
  20140146  14.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
11440343   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA
35765143  Slovanet 8/14  576,36 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény 3831    15.08.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440345   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kopírovacieho stroja  389,70 
vrátane DPH
  20140149  20.08.2014  22.08.2014  4.9.2014 
11440346   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, BA
35557010  tel. poplatky - Orange  678,46 
vrátane DPH
Zml. o pripojení ID 105DS    20.08.2014  27.08.2014  4.9.2014 
11440348   VLan s.r.o.
Rastislavova 20
46118896  vrátenie Alkooltesteru  4,00 
vrátane DPH
  20140110  22.0.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440349   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vizitkový papier  23,76 
vrátane DPH
  20140139  25.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440350   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/14, Poprad
36500968  Vodné, stočné GL 7-8/14  593,27 
vrátane DPH
    26.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440351   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Laminovacie fólie  284,93 
vrátane DPH
  20140155  26.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440352   Železiarstvo u Širilu
Hviezdoslavová, SNV
31689418  náradie pre AC  3581,24 
vrátane DPH
  20140151  27.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440353   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  toaletný papier  237,60 
vrátane DPH
  20140156  27.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440354   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49
13979205  Komp. posudok 8/14  1000,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2012    28.08.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440356   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vrecia pre AC  432,00 
vrátane DPH
  20140157  28.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440357   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  Oprava tlačiarne  148,99 
vrátane DPH
  20140150  02.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440358   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV
30666171  prac. rukavice, vesty pre AC  623,50 
vrátane DPH
  20140154  02.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440359   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42
31687555  Teplo 8/14 KR  438,91 
vrátane DPH
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440360   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Kontrola pož. vodovodov  225,60 
vrátane DPH
  20140153  03.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440361   LIVONEC s.r.o.
Hraničná 13, Poprad
31730671  Prehliadka požiar. dverí  442,20 
vrátane DPH
  20140153  04.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440362   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu GL  57,76 
vrátane DPH
    04.09.2014  09.09.2014  22.9.2014 
11440364   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava
35740175  Paušál poplatok  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    05.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440365   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 8/14  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440366   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV
31676596  podložky pod myš, DVD R  53,40 
vrátane DPH
  20140160  09.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440367   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  Plyn 9/14 GL, O55, O53 SNV  2249,00 
vrátane DPH
ZODP č. 6300139770    08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440368   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Hozelec
41010779  Oprava a servis kotlov  395,00 
vrátane DPH
  20140144  08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440369   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA
35763469  Tcom 8/14  115,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440370   VILLA MARKET, s.r.o.
Chrapčiaková 1
31668461  nákup kanvíc  99,50 
vrátane DPH
  20140172  10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440371   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55  331,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    11.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440373   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 8/14 GL+KR  3102,10 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    11.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440374   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vrecia pre AC  216,00 
vrátane DPH
  20140164  10.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
11440375   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN LAN 8/14  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440376   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN hovory 8/14  204,40 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    04.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440377   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN DSL 8/14  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440379   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN VPN 8/14  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440380   SWAN,a.s.
Borská 6, BA
35680202  SWAN IP 8/14  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    05.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440381   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA
35815256  vyúčttovanie FA GL 8/14  254,69 
vrátane DPH
zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440382   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE
40408507  oprava tlačiarne  51,84 
vrátane DPH
  20140158  11.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440383   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  Vrecia na odpad  25,92 
vrátane DPH
  20140173  11.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440384   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA
35765143  Slovanet 9/14  542,51 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény 3831    12.09.2014  17.09.2014  22.9.2014 
11440386   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  432,48 
vrátane DPH
  20140169  12.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť