Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
592   SWAN, a.s.
Bratislava
35680202  DSL back up  9562,75 
vrátane DPH
46-DSL    23.12.2014  30.12.2014 
591   Trevis Ing.Vnek
Trebišov
10792236  prehliadky a skúšky VTZ el. spotrebičov a bleskozvodov  2004 
vrátane DPH
  183/2014  23.12.2014  30.12.2014 
590   LUX upratovací servis
Košice
36579769  hygienický materiál  336 
vrátane DPH
  190/2014  23.12.2014  30.12.2014 
608   Juraj Veleba VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava mot. vozidla TV444AZ  1068,67 
vrátane DPH
  211/2014  29.12.2014  30.12.2014 
607   Juraj Veleba VETRANZ
Trebišov
34873945  oprava mot. vozidla TV280BN  1758,68 
vrátane DPH
  192/2014  29.12.2014  30.12.2014 
605   Orange Slovensko a.s.
Trebišov
35697270  paušál  748,27 
vrátane DPH
0104218730    29.12.2014  30.12.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť