Faktúry 2014 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4014437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  399,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    06.11.2014  07.11.2014 
4014260   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  399,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    02.07.2014  08.07.2014 
4014214   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  399,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    03.06.2014  05.06.2014 
4014178   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektriny  399,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014    05.05.2014  07.05.2014 
4014521   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Výroba kancelárskeho nábytku  393 
vrátane DPH
  191/2014  19.12.2014  23.12.2014 
4014297   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  374,62 
vrátane DPH
  101/2014  29.07.2014  31.07.2014 
4014385   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T  362 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004    06.10.2014  13.10.2014 
4014059   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarní  362,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  18/2014  11.02.2014  20.02.2014 
4014027   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarne  362,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5  9/2014  23.01.2014  29.01.2014 
4013515   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Nákup tonerov do tlačiarni a kopírovacích strojov  351,54 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8  167/2013  18.12.2013  23.12.2013 
4014119   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  Renovácia náplní  336,53 
vrátane DPH
  45/2014  21.03.2014  27.03.2014 
4014254   Graf & Copy - Michal Tkáč
Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou
40552586  Tlač tlačív  313,84 
vrátane DPH
  88/2014  25.06.2014  27.06.2014 
4014086   MF PRAKTIK s.r.o.
SNP 1781/67, 069 01 Snina
45281921  Zdravotné výkony  299,71 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    25.02.2014  27.03.2014 
4013521   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  Upratovanie - december 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    23.12.2013  30.12.2013 
4013492   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie - november 2013  299,26 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013    10.12.2013  13.12.2013 
4014527   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - december 2014  294,07 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013    23.12.2014  29.12.2014 
4014383   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - september 2014  294,07 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013    06.10.2014  08.10.2014 
4014346   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - august 2014  294,07 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013    08.09.2014  12.09.2014 
4014152   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - marec 2014  294,07 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013    08.04.2014  14.04.2014 
4014103   Jaroslav Bella - Besalux
Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou
34898395  upratovanie - február 2014  294,07 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013    07.03.2014  18.03.2014 
4014327   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  Výmena oleja, filtrov, dorazu zadných tlmičov a žiaroviek na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia, VT 676AT  273,65 
vrátane DPH
  113/2014  26.08.2014  28.08.2014 
4014205   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  Renovácia náplní  272,34 
vrátane DPH
  67/2014  20.05.2014  26.05.2014 
4014028   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Poplatok za elektrinu - vyúčtovanie za rok 2013  272,27 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004    23.01.2014  28.01.2014 
4014510   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    16.12.2014  19.12.2014 
4014457   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    24.11.2014  27.11.2014 
4014360   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    22.09.2014  24.09.2014 
4014263   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum  265,82 
vrátane DPH
  91/2014  03.07.2014  15.07.2014 
4014248   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.06.2014  25.06.2014 
4013525   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    23.12.2013  30.12.2013 
4014299   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
46512250  Nákup železných hrablí - Aktivačné centrum  261,07 
vrátane DPH
  100/2014  29.07.2014  31.07.2014 
4014192   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  259,8 
vrátane DPH
  64/2014  12.05.2014  19.05.2014 
4014507   Daniela Girmalová
Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou
34899618  Výroba pečiatok  243 
vrátane DPH
  187/2014  15.12.2014  18.12.2014 
4014302   Natália Ulanovská - TROLKA
Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom
37296272  renovácia náplní  231,08 
vrátane DPH
  104/2014  01.08.2014  07.08.2014 
4014179   JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
31344194  Nákup originál tonerov do kopírovacích strojov  230,16 
vrátane DPH
  58/2014  06.05.2014  26.05.2014 
4014012   GO travel Slovakia s.r.o.
Moskovská 15, 811 08 Bratislava
31380123  Nákup letenky  224 
vrátane DPH
  7/2014  10.01.2014  14.01.2014 
4014208   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  Oprava kopírovacieho stroja  218,4 
vrátane DPH
  70/2014  23.05.2014  28.05.2014 
4014294   MUDr. Šimko - AKU, s.r.o.
Puškinova 795/14, 093 03 Vranov nad Topľou
36482412  Zdravotné výkony  216,07 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    23.07.2014  29.07.2014 
4014063   Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou
36499404  Zdravotné výkony  216,07 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    13.02.2014  27.02.2014 
4014502   Kridla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  Nákup kancelárskych potrieb  215,8 
vrátane DPH
  177/2014  11.12.2014  17.12.2014 
4014357   NET4ALL, s.r.o.
Sídlisko 1.Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou
43820590  Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk  210,9 
vrátane DPH
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011    22.09.2014  24.09.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť