
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271540196 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540195 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 664,08 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540193 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540192 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 523,97 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540191 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,51 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540190 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | sieťové služby - internet | 52,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL081002900016, DSL08102900020 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540189 | Wibic s.r.o. ČSA 218/71, Kremnica |
36641294 | sieťové služby | 59,76 vrátane DPH |
č.483 z 1.4.2011 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540188 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
30794536 | vodné, stočné | 1 106,17 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 6.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540187 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Banská Štiavnica |
40045501 | údržba | 141,10 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby-dodatok č. 10 z 16.12.2011 | 6.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540186 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10 892,06 vrátane DPH |
1/OF/2015 | OV150018 | 5.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 |
1271540210 | Merax SK s.r.o. Ludanská 6, Levice |
36849359 | oprava klimatizácie | 382,80 vrátane DPH |
OV150023 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540209 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčtovanie | 11 316,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 6300143564 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540208 | Martin Kollár-Autodielňa Svätokrížske námestie 21, Žiar nad Hronom |
43875122 | servis služ.automobilu | 85,74 vrátane DPH |
OV150014 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540207 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3 767,39 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540213 | MUDr.Rusnák František Kamenárska 208, Hliník nad Hronom |
31927998 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 13,94 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 26.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540212 | VLD-MUDr.Lenka Jašková M.R.Štefánika 452/16, Žiar nad Hronom |
45601275 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 20,91 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 26.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 77,35 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 20.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540227 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 120,07 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540226 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 898,84 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540225 | VADEMECUM s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 55,76 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540224 | MUDr.František Uhrecký Vyhne 70 |
17796300 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 6,97 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540223 | MUDr.Dana Kindernayová Bratská 17, Banská Štiavnica |
31926339 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 90,61 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540222 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 867,23 vrátane DPH |
zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540221 | StVPS a.s Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 670,24 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540220 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 362,02 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540219 | Magnma Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35746565 | plyn | 3 767,39 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540218 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 691,80 vrátane DPH |
4071/2013 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540217 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
4071/2013 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540216 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | servis výťahov | 77,27 vrátane DPH |
zmluva 392004 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540214 | MERAX SK s.r.o. Ludanská 6, Levice |
36849359 | servis klimatizácie | 364,80 vrátane DPH |
zmluva na servis klimatizačných zariadení | OV150015 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 |
1271540237 | CLEANSTAR s.r.o. Nám.hraničiarov 18, Bratislava |
36803405 | hadica do wap | 45,80 vrátane DPH |
10.6.2015 | 10.06.2015 | 19.6.2015 | ||
1271520002 | Poradca podnikateľa s.r.o. Mrtina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | predplatné Zbierka zákonov | 72,00 vrátane DPH |
15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | ||
1271540242 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 496,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2015 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540241 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540240 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 664,08 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540239 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540238 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 5 332,80 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 11.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 13327,48 vrátane DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 10.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 |