Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540137   Bogár Ladislav
930 28 Okoč,č.507
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  24/OE/2015  22.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1041540134   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky papier  562,79 
vrátane DPH
  2/XXV-2/2015  21.04.2015  24.04.2015  29.4.2015 
1041540135   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky materiál  1188,9 
vrátane DPH
  3/XXV-2/2015  21.04.2015  24.04.2015  29.4.2015 
1041540133   MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro
931 01 Šamorín,Školská č.35
36804037  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    17.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1041540130   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 03/2015+ostatné  502,9 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    15.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540128   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 03/2015  3549,4 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    14.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540127   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kancelársky papier  1882,06 
vrátane DPH
  22/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540126   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný-kancelársky materiál  2320,01 
vrátane DPH
  21/OE/2015  13.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540125   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  7,5 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    13.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540124   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 03/2015  969,67 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    13.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540123   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.04.-03.05.  254,86 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540122   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 4/2015  55,18 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540119   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za II.Q/2015  1728 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    09.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540121   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 04/2015+odplata  10849,74 
vrátane DPH
  23/OE/2015  09.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540120   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 04/2015  2648 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540118   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540117   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015  44,15 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540116   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 03/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540115   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 03/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540114   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 03/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540113   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 03/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540112   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 03/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540111   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 03/2015  21,62 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540110   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 04/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.04.2015  09.04.2015  29.4.2015 
1041540107   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  565,72 
vrátane DPH
  17,19/OE/2015  27.03.2015  07.04.2015  29.4.2015 
1041540106   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS-OMV-všetky-výmena kolies  68 
vrátane DPH
  18/OE/2015  27.03.2015  07.04.2015  29.4.2015 
1041540105   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPXXV-2-kancelársky papier  510 
vrátane DPH
  1/XXV-2/2015  26.03.2015  02.04.2015  29.4.2015 
1041540102   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  294,95 
vrátane DPH
  15/OE/2015  19.03.2015  25.03.2015  16.4.2015 
1041540101   Rácz Gábor
929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13
41398653  VM-kontrola a čistenie komína  30 
vrátane DPH
  150/OE/2014  18.03.2015  25.03.2015  16.4.2015 
1041540100   Agrotrade, spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469
31424112  AC-pracovné pomôcky+rukavice  5570,4 
vrátane DPH
  1/AC/2015  17.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540096   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja  218,88 
vrátane DPH
  13/OE/2015  12.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540097   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  SA,VM-poštovné za 02/2015  2835,2 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540098   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrova komína adymovodu  34,00 
vrátane DPH
  151/OE/2014  12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540099   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.03.-03.04.  229,03 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    11.03.2015  09.04.2015  29.4.2015 
1041540092   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 02/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540089   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 02/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540091   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 02/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540090   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 02/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540088   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 02/2015  828,19 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540093   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    10.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť