Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540322   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal.  1607,98 
vrátane DPH
  45/OE/2015  29.09.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540324   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrova komína a dymovodu  34 
vrátane DPH
  151/OE/2014  01.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540326   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015  148,55 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540327   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 10/2015  1232,56 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540328   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 10/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    05.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540329   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30
14063727  VM-výmena plynových kotlov  3723,6 
vrátane DPH
  57/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540330   P.N.L. Elektro, sro
930 30 Rohovce č.280
36269816  DS-oprava a preskúšanie ESZ  96 
vrátane DPH
  64/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540340   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540337   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    08.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540339   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    09.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540336   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,70 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540334   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 09/2015  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    07.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540333   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 10/2015  576 
vrátane DPH
zmluva:19-22/OE/2014    06.10.2015  14.10.2015  13.11.2015 
1041540348   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  223,57 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540346   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt.  88,85 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540341   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 09/2015  829,48 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540345   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 09/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540344   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 09/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540343   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 09/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540342   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť 09/2015  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:10/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540338   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 10/2015  97,91 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    08.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540347   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 09/2015  2443,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    12.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540354   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  117,6 
vrátane DPH
  67/OE/2015  15.10.2015  23.10.2015  13.11.2015 
1041540351   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  vš.-kancelársky materiál  1988,52 
vrátane DPH
  66/OE/2015  12.10.2015  23.10.2015  13.11.2015 
1041540352   Mikro trade spol. s r.o.
929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35
31421342  DS-ročná revízia detekčného systému  182,4 
vrátane DPH
  148/OE/2014  14.10.2015  23.10.2015  13.11.2015 
1041540357   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 09/2015+ostatné  496,76 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    16.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540359   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  DS-poplatok storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    19.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540358   Rácz Gábor
929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13
41398653  VM-kontrola a čistenie komína  45,00 
vrátane DPH
  150/OE/2014  16.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540356   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-výmena akumulátora  124 
vrátane DPH
  68/OE/2015  15.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  31,6 
vrátane DPH
  152/OE/2014  15.10.2015  26.10.2015  13.11.2015 
1041540361   Nagy Ladislav
930 04 Baka č.367
41891643  DS-oprava klimatizačného zariadenia-serverovňa  50 
vrátane DPH
  59/OE/2015  20.10.2015  28.10.2015  13.11.2015 
1041540364   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  sl.OMV-všetky-výmena kolies/zimné  50 
vrátane DPH
  69/OE/2015  21.10.2015  28.10.2015  13.11.2015 
1041540371   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-občerstvenie 22.10.2015  529 
vrátane DPH
  2/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540370   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-réžia 22.10.2015  292 
vrátane DPH
  1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540369   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3
00162329  NP/PZZ-burza-prenájom 22.10.2015  408 
vrátane DPH
  1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540362   MUDr.Bálintová Silvia/MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    21.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540363   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    21.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540360   MUDr.Babejová Edita/Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská č.35
36794341  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    20.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540378   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2015  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540377   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 11/2015  1561,52 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť