
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540165 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné  | 
						36503916 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						24.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540162 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir.  | 
						36155951 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						22.04.2015 | 13.05.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava na pošt.služby | -63,28  bez DPH  | 
						15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
| 1351540203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | zľava na pošt.služby | -40,40  bez DPH  | 
						15.05.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | ||
| 1351540189 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica  | 
						36012424 | dodávka tepla | 1129,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 901 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby | 69,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby - prednostné spojenie | 31,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1149721404 | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540186 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie PPP na Ú | 5,70  bez DPH  | 
						žiadosť | 07.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540185 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | tonery do tlačiarní | 4955,16  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva č.08/2014/OE | 17/2015 | 06.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | 
| 1351540183 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina  | 
						31661025 | strážna služba | 2221,56  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 07/2015/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540182 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce  | 
						35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34  bez DPH  | 
						Zmluva č. 06/2014/OE | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 670,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540174 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1.mája 5558, 066 01 Humenné  | 
						45923469 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						04.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1351540190 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné  | 
						37876414 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						11.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1351540196 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava  | 
						30794536 | telekomunikačné služby | 77,92  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | P.O.BOX-y | 9,00  vrátane DPH  | 
						žiadosť | 13.05.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1351540195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 902,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540193 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 265,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540192 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | telekomunikačné služby | 933,73  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1351540202 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné  | 
						31728812 | dodávka tepelnej energie | 9195,65  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540201 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany  | 
						35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie 4/2015 | 660,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 4079/2013 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | telekomunikačné služby | 584,49  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 14.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540184 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | jedálne kupóny | 12434,88  vrátane DPH  | 
						Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 05.05.2015 | 26.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1351540205 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou  | 
						33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 273,70  bez DPH  | 
						18/2015 | 21.05.2015 | 29.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 1351540214 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné  | 
						00186155 | odvoz odpadu | 74,80  bez DPH  | 
						Zmluva č.462 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540213 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné  | 
						36466778 | všeobecný materiál | 47,52  vrátane DPH  | 
						23/2015 | 29.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540212 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice  | 
						40408507 | oprava kopírovacích strojov | 106,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 15/2014/OE | 19/2015 | 27.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | 
| 1351540208 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné | 596,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.20-000002695PO2007 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540207 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné  | 
						31654002 | pravidelná prehliadka SMV a oprava závad | 633,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.14/2014/OE | 13/2015 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | 
| 1351540206 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné  | 
						31654002 | oprava stieračov na SMV | 103,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.14/2014/OE | 12/2015 | 25.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | 
| 1351540198 | MEDICALIS, s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36501204 | zdravotné výkony | 111,52  bez DPH  | 
						13.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540179 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540178 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | zdravotné výkony | 34,85  bez DPH  | 
						05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540177 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina  | 
						36488844 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540176 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina  | 
						45440166 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						04.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540175 | MUDr. Michal Semjon ObZS, 067 73 Ubľa 119  | 
						37939866 | zdravotné výkony | 125,46  bez DPH  | 
						04.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | ||
| 1351540180 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné  | 
						14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 386,19  bez DPH  | 
						Zmluva č.10/2014/OE | 05.05.2015 | 03.06.2015 | 3.6.2015 | |
| 1351540234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | vrátenie chybného ofrankovania obálok - dobropis | -5,10  bez DPH  | 
						08.06.2015 | 08.06.2015 | 16.6.2015 |