Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -70,30 
bez DPH
    13.04.2015  13.04.2015  14.4.2015 
1351540153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na pošt.služby  -47,68 
bez DPH
    13.04.2015  13.04.2015  14.4.2015 
1351540159   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    17.04.2015  23.04.2015  22.4.2015 
1351540158   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11606,64 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    17.04.2015  23.04.2015  22.4.2015 
1351540126   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopir.strojov, tlačiarní a multif.zariadení  510,30 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2014/OE  11/2015  01.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540132   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovanie  1457,34 
bez DPH
Zmluva č.06/2014/OE    02.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540137   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540142   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  838,03 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    08.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540145   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2245,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2014/OE    09.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  6,15 
bez DPH
    13.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH
    14.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540157   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahu  518,15 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.03/1997    15.04.2015  22.04.2015  22.4.2015 
1351540124   MUDr. Anna Barňáková s.r.o.
Poľana 767/1, 066 01 Humenné
36501042  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    27.03.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540133   Ing. Roman KUCKO
Košická 2507/31, 066 01 Humenné
14297299  technická pomoc formou stavebného technika  457,88 
bez DPH
Zmluva č.10/2014/OE    07.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  667,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt. 3/2015  221,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540150   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  937,37 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb    10.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  193,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014    13.04.2015  24.04.2015  24.4.2015 
1351540130   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    02.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540131   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    02.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540136   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 06781 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    07.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540147   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č.48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    09.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540161   PRAKTICUS s.r.o.
Lackovce 50, 066 01 Humenné
44828268  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    20.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540166   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    24.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540163   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00032356  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č.69/2011/Pr.    22.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH
RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1351540160   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    17.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540169   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  770,12 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000002695PO2007    28.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015  6.5.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015  6.5.2015 
1351540168   Humenská energeticá spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla r.2014 - preplatok  -10167,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    27.04.2015  04.05.2015  6.5.2015 
1351540171   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    30.04.2015  06.05.2015  6.5.2015 
1351540172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č.4079/2013    30.04.2015  06.05.2015  6.5.2015 
1351540181   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  670,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540182   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1457,34 
bez DPH
Zmluva č. 06/2014/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
1351540183   JMK TREND s.r.o.
Študentská 1442, 069 01 Snina
31661025  strážna služba  2221,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 07/2015/OE    05.05.2015  15.05.2015  19.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť