Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351540524   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    07.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540542   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -72,82 
bez DPH
    14.12.2015  14.12.2015  18.12.2015 
1351540525   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na U  11,10 
bez DPH
    07.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540529   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.pomôcok  268,80 
bez DPH
  65/2015  10.12.2015  17.12.2015  18.12.2015 
1351540537   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1351540495   MEDI-PARMA s.r.o.
067 35 Pčoliné 261
36503916  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    24.11.2015  14.12.2015  14.12.2015 
1351540463   MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    09.11.2015  14.12.2015  14.12.2015 
1351540499   KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    27.11.2015  14.12.2015  14.12.2015 
1351540505   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131
37371649  vymaľovanie priestorov  730,00 
vrátane DPH
  60/2015  02.12.2015  09.12.2015  10.12.2015 
1351540504   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131
37371649  stavebné práce  13235,14 
vrátane DPH
  46/2015  02.12.2015  09.12.2015  10.12.2015 
1351540462   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    06.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540464   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36588844  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    09.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540487   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    18.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540490   MUDr. Michal Semjon
067 73 ObZS Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    20.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540486   MED - AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    13.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540480   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  103,56 
vrátane DPH
  55/2015  12.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540479   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  všeobecný materiál  96,74 
vrátane DPH
  54/2015  12.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540478   LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica
ul. 1.mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    11.11.2015  27.11.2015  27.11.2015 
1351540349   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  159,39 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015    31.08.2015  11.09.2015  21.9.2015 
1351540399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  121,44 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    28.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12887,82 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prispúpení k RD    11.09.2015  29.09.2015  30.9.2015 
1351540541   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  91,08 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540540   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13582,31 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    11.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540558   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  231,50 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.12.2015  23.12.2015  29.12.2015 
1351540517   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    04.12.2015  11.12.2015  11.12.2015 
1351540465   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12542,48 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prisúpení k RD    09.11.2015  27.11.2015  1.12.2015 
1351540570   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  45,54 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    29.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
1351540449   GGFT s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    28.10.2015  30.10.2015  30.10.2015 
1351540417   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13791,03 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    07.10.2015  29.10.2015  29.10.2015 
1351540326   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13453,28 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    10.08.2015  31.08.2015  8.9.2015 
1351540301   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky  15001,64 
vrátane DPH
Dohoda č.64/OF/2015 o pristúpení k RD    21.07.2015  31.07.2015  3.8.2015 
1351540396   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  3210,53 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  44/2015  25.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540395   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4008,96 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  43/2015  25.09.2015  30.09.2015  30.9.2015 
1351540550   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne HP  2359,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD č.35488/2015  69/2015  16.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1351540553   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne iné ako HP  2607,22 
vrátane DPH
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015  70/2015  17.12.2015  22.12.2015  22.12.2015 
1351540497   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne HP  2395,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015  62/2015  27.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540501   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne nápone iné ako HP  2500,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015  63/2015  30.11.2015  07.12.2015  8.12.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015  26.2.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015  8.7.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť