Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411540880   OTIS Výťahy, s.r.o. 141
Rožnavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov od 8/2015 Ži_880  47,39 
vrátane DPH
R.č.2782 z 8.7.2015    04.9.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540986   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Pop 10/2015_986  81,25 
vrátane DPH
č.19-Sup-04 z 1.7.2007    23.10.2015  29.10.2015  23.11.2015 
1411541058   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Pop 11/2015_1058  81,25 
vrátane DPH
č.19-Sup-04 z 1.7.2007    25.11.2015  09.12.2015  15.12.2015 
1411541113   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Pop 12/2015_1113  81,25 
vrátane DPH
č.19-Sup-04 z 1.7.2007    14.12.2015  22.12.2015  29.2.2016 
1411540929   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Pop 9/2015  81,25 
vrátane DPH
č.19-Sup-04 z 1.7.2007    24.9.2015  12.10.2015  14.10.2015 
1411540188   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 1/2015_188  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    19.2.2015  02.03.2015  13.3.2015 
1411540367   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 3/2015_367  117,50 
vrátane DPH
č.19-Svp-04 z 1.7.2007  141  08.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1411540561   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 4/2015_561  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007  141  07.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540742   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 5/2015  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    18.6.2015  23.06.2015  14.7.2015 
1411540807   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 6/2015  81,25 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2008    22.7.2015  29.07.2015  13.8.2015 
1411540772   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 6/2015  117,50 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2007    08.7.2015    21.7.2015 
1411540819   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 7/2015  81,25 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2009    03.8.2015  11.08.2015  13.8.2015 
1411540868   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis výťahov St, Žiž, Pop 8/2015_868  81,25 
vrátane DPH
č.19-SUp-04 z 1.7.2009    31.8.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411540123   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123  861,82 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.4/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540124   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124  130,81 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.5/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540122   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122  27016,61 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.3/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/291 ks/ a odplata PIL_138  1119,60 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.12/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540137   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/40 ks/ a odplata DEI_137  153,90 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.13/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540129   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129  34199,75 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.11/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540216   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216  1127,30 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.29/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540217   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217  165,44 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.30/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540215   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215  36565,92 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.28/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540369   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369  1138,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 46/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540370   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 45/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540368   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368  36423,57 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 44/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540564   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564  911,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 58/2015 z 5.5.2015  11.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540563   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 57/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540562   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562  31264,17 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 56/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540716   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL  919,54 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 73/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540717   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI  169,29 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 72/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540715   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata  38001,01 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 71/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540726   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie  1837,80 
vrátane DPH
č.25/2014/OVS z 28.11.2014  č.61/2015 z 13.5.2015  10.6.2015  22.06.2015  14.7.2015 
1411540338   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie pracov_338  4998,70 
vrátane DPH
  141 34/2015 z 9.3.2015  24.3.2015  07.04.2015  7.5.2015 
1411541062   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie_1062  5358,83 
vrátane DPH
č.25/2014/OVS z 28.11.2014  č.145/2015 zo 16.11.2015  27.11.2015  09.12.2015  15.12.2015 
1411540383   DAG SLOVAKIA, a.s. 141
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
44886021  Sťahovanie_383  11801,05 
vrátane DPH
č.25/2014/OVS z 28.11.2014  141 38/2015 z 19.3.2015  14.4.2015  22.04.2015  7.5.2015 
1411541059   Východosl.vodar.spol 142
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Stoč.19.8.-20.11.15 Kr_1059  129,97 
vrátane DPH
č.30-000094169802015 z 5.8.2015    25.11.2015  14.12.2015  15.12.2015 
1411540855   Východosl.vodar.spol 141
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Stoč.21.5.15-18.8.15 Kr_855  124,44 
vrátane DPH
č.1/12/2004 z 5.2.2004    27.8.2015  11.09.2015  16.9.2015 
1411541025   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 10/2015_1025  963,60 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  č.138/2015 z 23.10.2015  06.11.2015  25.11.2015  23.11.2015 
1411541103   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 11/2015_1103  409,20 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  č.157/2015 z 10.12.2015  11.12.2015  28.12.2015  29.2.2016 
1411541148   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 12/2015_1148  792,00 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  č.157/2015 z 10.12.2015  29.12.2015  18.01.2016  29.2.2016 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť