Faktúry 2015 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1411540720   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt.el.en. St, Žiž,Pop 5/2015  586,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013    08.6.2015  29.06.2015  14.7.2015 
1411540708   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2015_Za, Kr, Dv_708  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1411540707   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.6/2015_St, Žižk, Pop_707  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  03.06.2015  15.06.2015  17.6.2015 
1411540583   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA St, Žiž,Pop 4/2015_583  651,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  15.05.2015  29.05.2015  17.6.2015 
1411540497   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA Zá,Kr,Dv 5/2015_497  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  30.04.2015  13.05.2015  17.6.2015 
1411540496   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA St, Žiž,Pop 5/2015_496  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 18.11.2013  141  30.04.2015  13.05.2015  17.6.2015 
1411540378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  VFA el.en.3/2015_St,Ži,Pop_378  1069,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 19.11.2013  141  13.4.2015  22.04.2015  7.5.2015 
1411540366   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.4/2015_Zád, Krm, Dv_366  802,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 19.11.2013  141  08.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1411540365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.4/2015_St, Žižk, Pop_365  3652,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodaní el.en. č.4082/2013 z 19.11.2013  141  07.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1411540124   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/34ks/ a odplata_ DEI_124  130,81 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.5/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540123   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/224ks/ a odplata PIL_123  861,82 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.4/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540122   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 137
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 1/2015/7022ks/ a odplata_122  27016,61 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  141č.3/2015 z 20.1.2015  29.1.2015  30.01.2015  13.3.2015 
1411540370   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/37 ks/ a odplata NP DEI_370  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 45/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540369   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/296 ks/ a odplata PIL_369  1138,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 46/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540368   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 4/2015/9467 ks/ a odplata_368  36423,57 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 44/2015 zo 7.4.2015  08.4.2015  20.04.2015  7.5.2015 
1411540217   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/43 ks/ a odplata PIL_217  165,44 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.30/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540216   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/293 ks/ a odplata PIL_216  1127,30 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.29/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540215   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 3/2015/9504 ks/ a odplata_215  36565,92 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 z 19.1.2015  č.28/2015 zo dňa 4.3.2015  06.3.2015  23.03.2015  13.3.2015 
1411540138   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/291 ks/ a odplata PIL_138  1119,60 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.12/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540137   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/40 ks/ a odplata DEI_137  153,90 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.13/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540129   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 2/2015/8 889 ks/ a odplata_129  34199,75 
vrátane DPH
č.1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  č.11/2015 zo 4.2.2015  05.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411540717   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/44 ks/ a odplata NP DEI  169,29 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 72/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540716   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/239 ks/ a odplata PIL  919,54 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 73/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540715   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 6/2015/9877 ks/ a odplata  38001,01 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 71/2015 z 3.6.2015  05.06.2015  18.06.2015  19.6.2015 
1411540563   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/37 ks/ a odplata DEI_563  142,35 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 57/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540562   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 105
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/8126 ks/ a odplata_562  31264,17 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 56/2015 z 5.5.2015  07.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540564   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  SL na 5/2015/237 ks/ a odplata PIL_564  911,84 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  141 58/2015 z 5.5.2015  11.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411540210   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Originál tonery NPXXV-2_210  5049,55 
vrátane DPH
č.23/2014 z 8.12.2014  č.25/2015 z 19.2.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411540209   LASER servis, spol. s r.o. 145
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Originál tonery _209  5064,07 
vrátane DPH
č.23/2014 z 8.12.2014  č.9/2015 z 30.1.2015  25.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411541098   LAHODA s.r.o 141
Mlynská 27, 040 01 Košice
36845418  Poskytnuté občerstvenie/repre/_1098  36,78 
vrátane DPH
IN č.047/2014 v znení dodat.č.1    10.12.2015  15.12.2015  29.2.2016 
1411540574   Králová Ľubuša MUDr. 141
Lipová 25, 044 11 Ždaňa
31981721  ZV 2014/FA+DBP/_574  139,40 
vrátane DPH
  141  12.05.2015  15.05.2015  17.6.2015 
1411541070   Kováč Ladislav, JUDr. súdn 141
Južná trieda 93, 040 01 Košice
35505222  Trovy exekúcie_1070  59,84 
vrátane DPH
Zák.č.233/1995 Z.z.    01.12.2015  21.12.2015  15.12.2015 
1411541019   Kováč Ladislav, JUDr. súdn 141
Južná trieda 93, 040 01 Košice
35505222  Trovy exekúcie  22,71 
vrátane DPH
Zák.č.233/1995 Z.z.    06.11.2015  26.11.2015  23.11.2015 
1411540942   Kováč Ladislav, JUDr. súdn 141
Južná trieda 93, 040 01 Košice
35505222  Trovy exekúcie  44,08 
vrátane DPH
Zák.č.233/1995 Z.z.    25.9.2015  12.10.2015  14.10.2015 
1411540229   Kolcun Milan, PhDr.- POTULKA
ČSA 3, 040 01 Košice
47142821  Prehliadka mesta Košice_brits.soc.prac_229  39,00 
vrátane DPH
  141 18/2015 z 5.2.2015  11.3.2015  17.04.2015  7.5.2015 
1411540361   Koľada Anton MUDr 141
Ondavská 17, 040 11 Košice
36590126  ZV 2014_361  6,97 
vrátane DPH
  141  31.3.2015  08.04.2015  7.5.2015 
1411540193   Koľada Anton MUDr 141
Ondavská 17, 040 11 Košice
36590126  ZV 193  6,97 
vrátane DPH
    20.2.2015  27.02.2015  13.3.2015 
1411540165   Koľada Anton MUDr 141
Ondavská 17, 040 11 Košice
36590126  ZV 2014_165  13,94 
vrátane DPH
    16.2.2015  20.02.2015  13.3.2015 
1411541148   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 12/2015_1148  792,00 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  č.157/2015 z 10.12.2015  29.12.2015  18.01.2016  29.2.2016 
1411541103   Kočiš Stanislav, Ing.
Poľovnícka 4, 040 11 Košice
32465459  Techn.pomoc stav.technika 11/2015_1103  409,20 
vrátane DPH
č.41/2014/OVS z 19.12.2014  č.157/2015 z 10.12.2015  11.12.2015  28.12.2015  29.2.2016 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť