Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540335   Dezider Németh
Štvrtok na Ostrove 100/4
11701277  Servis a údržba výťahov - 11/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540216   Nemeth Dezider
Štvrtok na Ostrove 4
11701277  Servis a údrža výťahu 7/2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    5.8.2015  13.08.2015  29.9.2015 
1021540014   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35765143  Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015  26,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    14.1.2015  22.01.2015  10.3.2015 
1021540046   Evrofin Int. s.r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost  144 
vrátane DPH
Zmluva o diaľkovom kreditovaní    12.2.2015  18.02.2015  17.3.2015 
1021540163   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrospotrebičov - 843 ks   2023,20 
vrátane DPH
  OV140082  3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540166   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrickej inštalácie v budove  950,40 
vrátane DPH
  OV140082  4.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540185   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia  99,25 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.7.2015  14.07.2015  8.9.2015 
1021540033   SOFTIP a.s.
Galvaniho 7/D
36785512  Pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 
vrátane DPH
  Objednávka  6.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540027   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.1.2015  09.02.2015  13.3.2015 
1021540128   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015   35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.4.2015  12.05.2015  24.6.2015 
1021540102   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.3.2015  02.04.2015  23.4.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015  7.7.2015 
1021540001   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.1.2015  15.01.2015  10.3.2015 
1021540341   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    7.12.2015  09.12.2015  3.2.2016 
1021540069   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.3.2015  11.03.2015  17.3.2015 
1021540290   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540309   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájne rohoží    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540207   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.7.2015  24.07.2015  29.9.2015 
1021540230   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.8.2015  26.08.2015  30.9.2015 
1021540343   Pernecký Pavel - Pizzeria
1. mája 3, Malacky
30106133  Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015  300,00 
vrátane DPH
  OV150053  10.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540263   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540282   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 9/2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540338   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 11/2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.12.2015  09.12.2015  1.2.2016 
1021540312   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pravidelné poplatky 10/2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540035   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotoni za 12/2014  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540096   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  práce v kotolni za 2/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    17.3.3015  24.03.2015  22.4.2015 
1021540034   Žáček Otokar
Veľkomoravská 14, Malacky
41104072  Práce v kotolni 1/2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    5.2.2015  12.02.2015  13.3.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540147   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné - frankovací stroj  7000,00 
bez DPH
  OV150020    29.04.2015  25.6.2015 
1021540101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštovné - frankovací stoj  7000,00 
bez DPH
  OV15  13.3.2015  17.03.2015  23.4.2015 
1021540262   RP projekt s.r.o.
Stromová 2299/9, Stupava
47249609  Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks  300,00 
vrátane DPH
Zmluva o technickej pomoci    16.9.2015  24.09.2015  2.10.2015 
1021540285   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 9/2015  362,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.10.2015  13.10.2015  3.12.2015 
1021540118   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 3/2015  318,30 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.4.2015  15.04.2015  23.4.2015 
1021540345   SWAN plus a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania 11/2015  327,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovani telek. služieb    11.12.2015  16.12.2015  3.2.2016 
1021540318   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania 10/2015  416,05 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    9.11.2015  19.11.2015  4.12.2015 
1021540178   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - máj 2015  322,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - apríl 2015  323,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540269   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  40,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní HPVS    30.9.2015  06.10.2015  1.12.2015 
1021540276   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR  32,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb    7.10.2015  13.10.2015  2.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť