
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce | 456,12 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540149 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015 | 97,88 EUR  vrátane DPH  | 
						40-000067718PO2013 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1421540158 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136  | 
						odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015 | 265,60 EUR  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
| 1421540159 | Regionálna nemocnica, n.o  ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2015 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
| 1421540160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Dobropis k faktúre 9000825114 | 102,34 EUR  vrátane DPH  | 
						Finančné podmienky 01.02.2013 | 20.04.2015 | 23.4.2015 | ||
| 1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR  vrátane DPH  | 
						2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | 
| 1421540161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015 | 646,42 EUR  vrátane DPH  | 
						602863/73120/2004 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1421540163 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce  | 
						31975135 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 90,61 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1421540164 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske  | 
						31971270 | zdravotné výkony | 41,82 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
| 1421540165 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce  | 
						36590894 | zdravotné vykony I.Q.2015 | 27,88  EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 26.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540166 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce  | 
						45449465 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 132,43 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | xxx | 27.04.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 | 
| 1421540168 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce  | 
						47589264 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 69,70 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540167 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015 | 281,52 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540171 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD | 215,02 EUR  bez DPH  | 
						xx | OV150031 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | 
| 1421540170 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD | 242,28 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150035 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540169 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno  | 
						35846526 | oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 248,57 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150033 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
| 1421540186 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | stravné kupóny 18 ks NP DEI SRä27120130537) | 69,25 EUR  bez DPH  | 
						01/OF/2015 | OV150040 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 | 
| 1421540185 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | stravné kupóny 19 ks NP 27120130556 | 73,10 EUR  bez DPH  | 
						01/OF/2015 | OV150041 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 | 
| 1421540184 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537) | 73,10 EUR  bez DPH  | 
						01/OF/2015 | OV150042 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 | 
| 1421540183 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky 4 100 ks | 15774,44 EUR  bez DPH  | 
						1/0F/2015 | OV150038 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 | 
| 14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava  | 
						31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR  bez DPH  | 
						01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | 
| 1421540181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2015 | 1 572,27 EUR  vrátane DPH  | 
						602863/73120/2004 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 1421540180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015 | 373,43 EUR   vrátane DPH  | 
						40-000067718PO2013 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
| 1421540187 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce  | 
						44101619 | upratovacie služby 01.04.-30.04.2015 | 1 886,11 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | xxx | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | 
| 1421540192 | MUDr. Dulinová Andrea  Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce  | 
						35539003 | zdravotné výkony za I.Q.2015 | 55,76 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540191 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-30.04.2015 | 60,35 EUR  vrátane DPH  | 
						40-000067718PO2013 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540190 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštových poukážok | 9,75 EUR  vrátane DPH  | 
						v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 11421540189 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce  | 
						36175684 | oprava tlačiarni 3 ks | 207,61 EUR  vrátane DPH  | 
						OV150036 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540188 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telekomunikačné poplatky za 04/2015 | 56,22 EUR  vrátane DPH  | 
						9902319180 | xxx | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | 
| 1421540198 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2015 | 1 277,86 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540197 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Služba IP- Telefónia 04/2015 | 1 301,04 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540196 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | DSL back up 04/2015 | 398,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540195 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | MPLS VPN 04/2015 | 2 943,78 EUR  vrátane DPH  | 
						xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | 
| 1421540194 | SWAN  a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						35680202 | Telekomunikačné poplatky | 356,33 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR  vrátane DPH  | 
						Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
| 1421540201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónné poplatky 4/2015 | 339,29 EUR  vrátane DPH  | 
						9900642356 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540200 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136  | 
						odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP | 199,20 EUR  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | ||
| 1421540203 | Regionálna nemocnica, n.o  ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | CPS Sobrance energie 4/2015 | 95,21 EUR  vrátane DPH  | 
						Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina 4/2015 vyúčtovanie Saleziánov 1, Michalovce | 262,05 EUR  vrátane DPH  | 
						4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR  vrátane DPH  | 
						20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |