Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540021   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.01.-15.01.2015  413,93 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    23.01.2015  29.01.2015  29.1.2015 
1421540001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky  1 364,52 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.01.2015  15.01.2015  20.1.2015 
421400559   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2014  560,98 EUR 
bez DPH
602863/73120/2004    08.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
421400551   MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce
45257566  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.12.2014  16.01.2015  20.1.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540481   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015  111,52 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    12.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH
118/2005    09.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540472   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronickí stravovacie poukážky  136,62 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540471   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy182 ks  690,69 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode    09.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 10/2015  11 695,80 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540468   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540467   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba stiete 10/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 10/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540462   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015   10,80 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540458   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540457   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015  70,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540455   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní PP  185,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014    04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540453   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.10.-31.10.2015   1 143,32 EUR 
vrátane DPH
5611874055    04.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540446   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony III.Q.2015  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
1421540434   MUDr. Zitrický František
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony III.Q.2015  55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    19.10.2015  05.11.2015  3.11.2015 
1421540441   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotovné výkony III. Q.2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    21.10.2015  04.11.2015  2.11.2015 
1421540433   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony III.Q.2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    16.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1421540432   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie 14 Er637/2006   17,98 EUR 
bez DPH
Uznesenie 14 Ex/637/2006, Ex 2492/2009     16.10.2015  16.10.2015  23.10.2015 
1421540430   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS Sobrance 10/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1421540418   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony III.Q.2015  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.10.2015  23.10.2015  23.10.2015 
1421540429   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  poštové služby 9/2015  2 853,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540428   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.09.-30.09.2015  78,91 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2015  345,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    12.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540399   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony   13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.10.2015  19.10.2015  16.10.2015 
1421540424   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 09/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540423   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 09/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540422   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 09/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť