Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírky   541,60 EUR 
vrátane DPH
  OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540475   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava kopírky   202,80 EUR 
vrátane DPH
  OV150057  10.11.2015  16.11.2015  13.11.2015 
1421540474   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 10/2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014    10.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540468   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540467   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba stiete 10/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540466   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 10/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540464   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 10/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefonné poplatky 10/2015  458,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540462   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015   10,80 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540458   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540457   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015  70,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540456   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015  366,94 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    05.11.2015  16.11.2015  12.11.2015 
1421540485   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance 11/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xxx  18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance
33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH
  OV150114  10.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540482   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   2 069,85 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV150113  13.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540481   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015  111,52 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    12.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540469   Wolters Kluwer s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI za rok 2015  512,27 EUR  
vrátane DPH
118/2005    09.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540490   Kominárstvo - Ondo -Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce  504,12 EUR 
vrátane DPH
  OV140160  25.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540489   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 666,91 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV150112  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540488   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 195,84 EUR  
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV150116  20.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540487   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2015  918,62 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    19.11.2015  27.11.2015  30.11.2015 
1421540516   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015  347,47 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540515   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne polatky 01.11-30.11.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540513   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštových poukážok 11/2015   10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540510   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  oprava frankovacieho stroja NEOPOST   682,50 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50  78,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  OV150104  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540508   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.11.-30.11.2015  730,85 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540507   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB   471,88 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150118  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540506   ARRIVA Service s.r.o.,
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV  535,46 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150117  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540505   ARRIVA Michalovce a.s.
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL   309,17 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150111  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540504   MUDr. Brnová Ľudmila
Masarykova, 071 01 Michalovce
31976956  zdravotné výkony  27,88 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť