Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540033   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
31975135  zdravotné výkony 10-12/20014  97,58 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  30.01.2014  11.02.2015  9.2.2015 
1421540034   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  97,58 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540035   Ing. Štofa Róbert
A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce
45506892  upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015  1 188,07 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540036   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony 01.07.2014-31.12.2014  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  02.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540038   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky NP DEI 20 ks  76,95 
bez DPH
1/OF/2015  OV150008  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540039   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny NP piloti  615,58 EUR 
bez DPH
1/OF/2015  OV150009  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540040   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4 500 ks  17 100 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  OV150007  03.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015   1 065,40 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.- 28.0.2015 Saleziánov 1, Michalovce  587,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015  1 374,76 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  04.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540047   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xx  05.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540048   MUDr. Aszalyová Kveta
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony obdobie 01.11.2014 -31.12.2014  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.02.2015  11.02.2015  9.2.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540014   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015  9,00 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540059   MEDIPLUS
ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce
36599786  zdravotná staroslivosť IV.Q.2014  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 118,92 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 1/2015  3 780,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540063   EVROFIN Int s.r.o
Heyukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540064   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014  132,43 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xx  12.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540028   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia za poštovné  6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xx  23.01.2015  23.01.2015  17.2.2015 
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH
9902787922  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015  55,63 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540070   MUDr. Buranovská Mária
Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce
31980171  zdravotné výkony   48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  09.02.2015  24.02.2015  27.2.2015 
1421540072   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie za CPS Sobrance 2/2015  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011  xx  17.02.2015  24.02.2015  27.2.2015 
1421540042   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015  260,45 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  04.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540051   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba UP - Telefonia 01/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540052   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 01/2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540067   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  Prevoz spisov do archívu  98,99 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150006  16.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540068   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 02.01.-30.1.2015  73,09 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013  xx  06.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540069   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xx  06.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540073   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2015  913,80 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xx  18.02.2015  23.02.2015  27.2.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015  6.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť