Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   1 584,62 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150043  04.06.2015  09.06.2015 
1421540213   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1091,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150049  28.05.2015  04.06.2015 
1421540109   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 799,44 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150022  16.03.2015  24.03.2015 
1421540066   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 943,54 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150013  16.02.2015  23.02.2015 
1421540004   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 049,87 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150012  09.02.2015  17.02.2015 
1421540044   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery   3568,96 EUR  
vrátane DPH
2/2014  OV150005  04.02.2015  11.02.2015 
1421540274   Mgr. Vasilco Ivan
Vihorlatská 1412, 069 01 Snina
  Tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny 21.06.2015 a 22.06.2015  89,39 EUR 
bez DPH
xxx  list z polície 22.06.2015  07.07.2015  13.07.2015 
1421540304   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlač poštových peňažných poukážok  64,07 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150062  20.07.2015  24.07.2015 
1421540512   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  teplo november 2015  290,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva 08/03/2015  xxx  07.12.2015  09.12.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2015  15.04.2015 
1421540420   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 9/2015  392,94 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2015  16.10.2015 
1421540419   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 9/2015   56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  08.10.2015  16.10.2015 
1421540376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 8/2015  56,58 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.09.2015  14.07.2015 
1421540468   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 10/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.11.2015  16.11.2015 
1421540427   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 09/2015  345,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356    12.10.2015  19.10.2015 
421400562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014  2,53 EUR 
vrátane DPH
9900449723    12.01.2015  21.01.2015 
1421540188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky za 04/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  11.05.2015  18.05.2015 
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2015  15.04.2015 
421400568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015  318,83 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.01.2015  21.01.2015 
1421540340   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 7/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015 
1421540233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  58,26 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  10.06.2015  17.06.2015 
1421540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 2/2015   344,62 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540459   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2015  344,71 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.11.2015  16.11.2015 
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015   
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH
9902787922  xx  10.02.2015   
1421540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015  55,63 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015   
1421540333   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 07/2015  412,64 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  07.08.2015  13.08.2015 
1421540243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 05/2015  333,72 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 02/2015  315,91 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 01/2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015 
421400561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.-31.12.2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    12.01.2015  21.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť