Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421540341   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 07/2015  353,15 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540340   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 7/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  07.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015  10.7.2015 
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015  10.7.2015 
1421540234   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  347,90 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  10.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 5/2015  58,26 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  10.06.2015  17.06.2015  17.6.2015 
1421540201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónné poplatky 4/2015  339,29 EUR 
vrátane DPH
9900642356    13.05.2015  20.05.2015  19.5.2015 
1421540188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky za 04/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  11.05.2015  18.05.2015  15.5.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014    7.5.2015 
1421540145   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540144   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015  324,73 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2015  15.04.2015  15.4.2015 
1421540101   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 2/2015   344,62 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.03.2015  17.03.2015  16.3.2015 
1421540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015  55,63 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  300,97 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540054   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok  0,59 EUR 
vrátane DPH
9902787922  xx  10.02.2015    17.2.2015 
1421540058   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné polatky 1/2015  631,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
1421540057   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015  120,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xx  10.02.2015  17.02.2015  17.2.2015 
421400563   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015   328,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356  9900642356  12.01.2015  19.01.2015  20.1.2015 
421400562   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014  2,53 EUR 
vrátane DPH
9900449723    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
421400561   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01.-31.12.2014  56,35 EUR 
vrátane DPH
9902319180    12.01.2015  21.01.2015  20.1.2015 
1421540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743656  Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015  1364,52 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.01.2014  29.01.2015  29.1.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015    19.1.2016 
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015  21.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015  9.12.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015  23.11.2015 
1421540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015  1 962,53 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015  6.11.2015 
1421540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 9/2015  98,23 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.10.2015  16.10.2015  14.10.2015 
1421540402   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 01.10.-31.10.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015  1 583,05 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1421540375   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 8/2015  86,96 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  09.09.2015  14.09.2015  11.9.2015 
1421540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.09.2015  14.09.2015  10.9.2015 
1421540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
1421540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015  155,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.08.2015  13.08.2015  13.8.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť