Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540238   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  diaľková kreditácia   6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  15.06.2015   
1421540247   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD  114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150051  17.06.2015  25.06.2015 
1421540247   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  opravu služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER MI 118 BV  102,53 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150050  17.06.2015  25.06.2015 
1421540246   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  17.06.2015  25.06.2015 
1421540252   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.06.-15.06.2015  776,91 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  18.06.2015  30.06.2015 
1421540251   Zdroj Zemplín, s.r.o
Štefániková 23, 071 01 Michalovce
31715702  rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance  120,00 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150058  19.06.2015  30.06.2015 
1421540250   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  Trovy exekúcie  11,57 EUR 
vrátane DPH
Ex1623/06  xxx  19.06.2015  30.06.2015 
1421540253   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 172,53 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150060  24.06.2015  30.06.2015, 
1421540256   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015  313,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2015  2 931,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540254   Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL
Zvončeková 8, 071 01 Michalovce
35540940  vypracovanie štúdie na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch   250,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV150052  25.06.2015  30.06.2015 
1421540257   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 24.03.-22.06.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany  119,39 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  xxx  26.06.2015  07.07.2015 
1421540258   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  2 720,70 EUR 
vrátane DPH
2/2014  OV150061  29.06.2015  07.07.2015 
1421540259   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220  457,20 EUR 
bez DPH
xxx  OV150059  30.06.2015  07.07.2015 
1421540281   JASMED,s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce
44869223  zdravotné výkony II. Q.2015  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.07.2015  24.07.2015 
1421540260   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony  69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  01.07.2015  21.07.2015 
1421540263   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony II.Q.2015  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  03.07.2015 
1421540262   MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36600733  zdravotné výkony 01-06/2015  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  24.07.2015 
1421540289   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  2 690,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540265   MUDr. Petrova Magdaléna
Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36592641  zdravotné výkony  34,85 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540269   Arriva Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  servis služobného motorového vozidla MI 723 CL   114,13 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150063  03.07.2015  13.07.2015 
1421540268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  zemný plyn obdobie 7/2015  2 477,00 EUR 
vrátane DPH
6300220134  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540264   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015  323,45 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  03.07.2015  13.07.2015 
1421540270   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2015  1 089,01 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  06.07.2015  13.07.2015 
1421540275   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015  1 886,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540274   Mgr. Vasilco Ivan
Vihorlatská 1412, 069 01 Snina
  Tlmočenie zo slovenčiny do ukrajinčiny 21.06.2015 a 22.06.2015  89,39 EUR 
bez DPH
xxx  list z polície 22.06.2015  07.07.2015  13.07.2015 
1421540273   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015  94,08 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540272   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O.H 66/118 V. Kapušany obdobie 01.04.-30.6.2015  30,83 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015  xxx  07.07.2015  13.07.2015 
1421540280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   6000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012  xxx  08.07.2015   
1421540279   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015  350,14 EUR 
vrátane DPH
9900642356  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce  266,41 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.07.2015  13.07.2015 
1421540288   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 6/2015  427,58 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok za 6/2015  10,65 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540286   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunkačné poplatky 6/2015  56,22 EUR 
vrátane DPH
9902319180  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540285   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 06/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540284   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Služba IP Telefónia 06/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540283   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 06/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  09.07.2015  14.07.2015 
1421540282   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 06/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  09.07.2015  14.07.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť