Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540259   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220  457,20 EUR 
bez DPH
xxx  OV150059  30.06.2015  07.07.2015 
1421540204   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  621,30 EUR 
vrátane DPH
  OV150032  18.05.2015  20.05.2015 
1421540123   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  384,36 EUR 
vrátane DPH
  OV150023  31.03.2015  13.04.2015 
1421540080   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  renovácia tonerov  660,84 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150011  27.02.2015  06.03.2015 
1421540548   Slovakia trend export-import s.r.o
Michalovská 62, 073 01 Sobrance
46512250  rebrík 1 ks, vozík 1 ks  60,14 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150134  17.12.2015  22.12.2015 
1421540483   Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič
Michalovska 108, 073 01 Sobrance
33888132  protišmykové rohože 2 ks  180,00 EUR  
bez DPH
  OV150114  10.11.2015  23.11.2015 
1421540006   SOFTIP, as.s. Business Center Aruba
821 04 Bratislava
36785512  pripojenie prostredníctvom GTA Profit  42,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150001  28.01.2015  11.02.2015 
1421540175   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu   98,69 EUR 
vrátane DPH
  OV150030  30.04.2014  11.05.2015 
1421540067   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  Prevoz spisov do archívu  98,99 EUR 
vrátane DPH
xx  OV150006  16.02.2015  23.02.2015 
1421540176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  preplatok za telefonné poplatky   0,01 EUR 
vrátane DPH
    30.04.2014   
1421540461   Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 01 Michalovce
00161063  prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004  495,00 EUR 
bez DPH
  Ov150095  09.11.2015  16.11.2015 
1421540397   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 921 01 Piešťany
36280127  prenájom miestnosti a športovisk   973,50 EUR 
vrátane DPH
  OV150087  01.10.2015  12.10.2015 
1421540570   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540246   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009  xxx  17.06.2015  25.06.2015 
1421540476   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni  186,00 EUR 
vrátane DPH
  OV150070  10.11.2015  16.11.2015 
1421540214   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55   144,48 EUR 
vrátane DPH
  OV150048  28.05.2015  04.06.2015 
1421540156   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za marec 2015  3 279,40 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.04.2014  22.04.2015 
141540193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 4/2015  3 571,45 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2015  18.05.2015 
421400567   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie december 2014  2 433,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2015  21.01.2015 
1421540381   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015  3 441,35 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2015  25.09.2015 
1421540429   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  poštové služby 9/2015  2 853,50 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.10.2015  19.10.2015 
1421540354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  3 623,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  13.08.2015  25.08.2015 
1421540289   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 6/2015  2 690,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  03.07.2015  21.07.2015 
1421540255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 5/2015  2 931,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540108   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2015  3 365,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.03.2015  17.03.2015 
1421540535   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2015  7 150,30 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xxxx  11.12.2015  17.12.2015 
1421540480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  poštové služby 10/2015  11 695,80 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.11.2015  16.11.2015 
1421540061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 1/2015  3 780,15 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  xx  11.02.2015  17.02.2015 
1421540030   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks)  95,27 EUR 
vrátane DPH
xx  OV140207  29.01.2015  11.02.2015 
1421540223   Rudaš Peter
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance  405,76 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV150046  04.06.2015  09.06.2015 
1421540390   Peter Rudáš
Moldavská 6, 071 01 Michalovce
10712976  porevízme opravy  183,42 EUR 
vrátane DPH
  OV150086  21.09.2015  25.09.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.11.-30.11.2015  1 5646,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu    02.11.2015  09.11.2015 
1421540405   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015  1 4727,25 
vrátane DPH
5611874055    06.10.2015  16.10.2015 
1421540329   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-31.07.2015  835,82 EUR 
vrátane DPH
5611874055  xxx  05.08.2015  13.08.2015 
1421540227   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2015  1 059,89 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  04.06.2015  09.06.2015 
1421540181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2015  1 572,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    05.05.2015  13.05.2015 
1421540133   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03.-31.3.2015  1 509,82 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    07.04.2015  15.04.2015 
1421540091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2015  986,15 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xx  04.03.2015  11.03.2015 
1421540041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015   1 065,40 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004    04.02.2015  11.02.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť