Faktúry 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
116150221   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Pasienkova 12599/2G, Bratislava
35950226  prevádz. zariadenie (ventilátor)  87,50 
vrátane DPH
  56/2015  13.07.2015  13.07.2015  7.8.2015 
1161540127   Ing. Roman Duchoň
Kodályová 389, Kolíňany
43633081  projektová dokumentácia  492,00 
vrátane DPH
  13/2015  27.04.2015  30.04.2015  11.5.2015 
1161540314   ARbuilding s.r.o.
Kodályová 389, Kolíňany
44052863  rekonštrukcia priestorov  9479,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 268/116/2015 zo dňa 2.7.2015    07.10.2015  20.10.2015  9.11.2015 
1161540093   MIP s.r.o.
Lúčna 4, Prievidza
31629784  renovácia tonerov  431,46 
vrátane DPH
  17/2015  30.3.2015  16.04.2015  11.5.2015 
1161540091   Safe 4 you s.r.o.
Pod kaplnkou 637/10, Nitra
47224479  revízia hasiacich prístrojov  474,50 bez DPH 
bez DPH
  7/2015  25.3.2015  07.04.2015  9.4.2015 
1161540424   A.T.S.-Automatik-Tür-Systeme Nitra, spol. s r.o.
Dvorčianska 72, Nitra
31439039  revízna prehliadka  180,00 
vrátane DPH
  114/2015  21.12.2015  23.12.2015  8.1.2016 
1161540112   REVIS-SERVIS spol. s r. o.
Na Priehon 875/2A, Nitra
36657719  servis kopír. Strojov  388,15 
vrátane DPH
  18/2015  13.04.2015  16.04.2015  11.5.2015 
1161540035   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  2262,19 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.02.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1161540125   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za I. Q 2015  4291,42 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    23.04.2015  30.04.2015  11.5.2015 
116150226   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za II. Q 2015  2606,23 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    20.07.2015  27.07.2015  7.8.2015 
1161540334   Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií za III. Q 2015  2441,24 
vrátane DPH
dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2010    21.10.2015  30.10.2015  9.11.2015 
1161540056   L Š, s.r.o Nitra
Novozámocká 199
36555720  Spotrebný mat.  132,92 
vrátane DPH
  4/2015  05.03.2015  06.03.2015  11.3.2015 
1161540417   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  spotrebný materiál  848,23 
vrátane DPH
  107/2015  18.12.2015  21.12.2015  8.1.2016 
1161540387   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 11/2015  11,85 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    08.12.2015  16.12.2015  8.1.2016 
1161540144   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 4/2015  13,05 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    07.5.2015  13.05.2015  11.6.2015 
116150212   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 5/2015  13,65 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    09.07.2015  16.07.2015  7.8.2015 
11615400174   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 5/2015  14,10 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    08.06.2015  11.06.2015  10.7.2015 
1161540286   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 7/2015  10,65 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    11.09.2015  17.09.2015  8.10.2015 
1161540246   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 7/2015  12,30 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    07.08.2015  17.08.2015  7.9.2015 
1161540354   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 9/2015  13,35 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    10.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540320   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 9/2015  11,85 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    09.10.2015  14.10.2015  9.11.2015 
1161540115   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2015  14,85 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    14.04.2015  16.04.2015  11.5.2015 
1161540074   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 2/2015  11,40 vrátane DPH 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služby PP na účet zo dňa 21.1.2015    09.3.2015  16.03.2015  9.4.2015 
11615400171   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  16536,23 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015    04.06.2015  11.06.2015  10.7.2015 
1161540136   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  14158,52 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  29/2015  06.5.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1161540103   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  18159,84 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  23/2015  07.04.2015  16.04.2015  11.5.2015 
1161540067   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravovacie kupóny  18248,33 vrátane DPH 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  8/2015  06.3.2015  12.03.2015  9.4.2015 
1161540042   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  stravovacie kupóny  15081,90 
vrátane DPH
  2/15  09.02.2015  27.02.2015  11.3.2015 
1161540026   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikovo 23/D Bratislava
31396674  Stravovacie kupóny  18313,74  
vrátane DPH
komisionárska zmluva 1/OF/2015    26.01.2015  05.02.2015  9.2.2015 
1161540032   BMN - Security
Nitra, Dunajská 22
36529559  Strážna služba  1008,00 
vrátane DPH
zmluva 14/2006    02.02.2015  16.02.2015  11.3.2015 
1161540006   BMN - Security
Nitra, Dunajská 22
36529559  Strážna služba  1008,00  
vrátane DPH
zmluva 14/2006    08.01.2015  19.01.2015  9.2.2015 
1161540374   BMN Security 116
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 11/2015  1008,00 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    01.12.2015  08.12.2015  8.1.2016 
1161540134   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 4/2015  1008,00 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    06.5.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11615400164   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 5/2015  957,60 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    02.06.2015  11.06.2015  10.7.2015 
1161540203   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 6/2015  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    30.06.2015  08.07.2015  10.7.2015 
1161540342   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 8/2015  1108,80 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    02.11.2015  16.11.2015  8.12.2015 
1161540302   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 8/2015  1008,00 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    01.10.2015  08.10.2015  9.11.2015 
1161540266   BMN Security
Dunajská 22, Nitra
36529559  strážna služba 8/2015  1058,40 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005 zo dňa 13.5.2005    04.09.2015  09.09.2015  8.10.2015 
1161540113   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky  685,32 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    13.04.2015  16.04.2015  11.5.2015 
1161540079   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne hovory  657,86 vrátane DPH 
bez DPH
Dohoda č. 1/2006 zo dňa 31.3.2006    11.3.2015  30.03.2015  9.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť