Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540454   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  2403,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.12.2015  22.12.2015  16.2.2016 
1091540289   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 51A/15  10.08.2015  14.08.2015  16.2.2016 
1091540142   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č.18A/15  10.04.2015  20.04.2015  16.2.2016 
1091540243   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2640,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. 53/15  08.07.2015  16.07.2015  16.2.2016 
1091540380   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2652,00 
vrátane DPH
RZ č.4/2014  Obj.č. 74/15  04.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540440   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2770,14 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540260   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  3076,45 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  Obj.č. 51/15  13.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540039   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  3767,78 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.02.2015  11.02.2015  16.2.2016 
1091540411   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 12/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  02.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540377   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 11/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  03.11.2015  11.11.2015  16.2.2016 
1091540338   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 10/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  02.10.2015  13.10.2015  16.2.2016 
1091540302   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn 9/15  4102,00 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  04.09.2015  08.09.2015  16.2.2016 
1091540277   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Plyn 8/2015  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  03.08.2015  07.08.2015  16.2.2016 
1091540240   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Plyn 7/15  4102,00 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 1.7.2009  03.07.2015  13.07.2015  16.2.2016 
1091540209   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem. plynu  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.06.2015  11.06.2015  16.2.2016 
1091540180   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  odber zem. plynu  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540139   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Odber plynu 4/2015  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  08.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540088   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  04.03.2015  12.03.2015  16.2.2016 
1091540048   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  05.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540030   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Dodávky plynu 1/2015  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  22.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540400   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540334   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  7774,60 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  Obj.č.70/15  29.09.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540179   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8964,50 
vrátane DPH
Komis. Z. č. 1/OF/2015  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540387   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9385,04 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 85/15  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9618,56 
vrátane DPH
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540089   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9849,40 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  Obj.č. 9/15  04.03.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540317   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9885,98 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 64/15  14.09.2015  30.09.2015  16.2.2016 
1091540427   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10155,42 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 97/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540291   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10318,61 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 59/15  11.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540091   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10388,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540355   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10652,57 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 75/15  13.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540273   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11028,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 52/15  21.07.2015  19.08.2015  16.2.2016 
1091540379   Orchidea,n.o.
Necpalská 32, 971 01 Prievidza
36119415  Výchovné skupinové programy  15825,00 
vrátane DPH
ZML.č.1/OSVaR/2015 z 27.4.2015  04.11.2015  18.11.2015  16.2.2016 
1091540419   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26
35815256  Plyn preplatok  -4842,79 
vrátane DPH
ZML. Zo dňa 1.7.2009  07.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540095   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  -243,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  09.03.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Vyrovnanie poplatkov  -160,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  10.02.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540404   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  -101,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  18.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540267   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava poštovné PE  -48,28 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 11.12.2012 LČ 98534  16.07.2015  ..2000  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť