Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540068   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1196,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  11.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540047   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540046   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE, BnB  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540042   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE,BnB  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540041   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540026   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie - 2014  1590,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540024   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 12/2014  524,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
1091540004   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540003   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 1/2015  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  15.01.2015  15.01.2015  16.2.2016 
1091540420   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  07.12.2015  09.12.2015  16.2.2016 
1091540383   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  09.11.2015  16.11.2015  16.2.2016 
1091540354   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  12.10.2015  20.10.2015  16.2.2016 
1091540318   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  14.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540296   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540270   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  20.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540231   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013    22.06.2015  26.06.2015  16.2.2016 
1091540201   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
ZML. Z 13.2.2013  25.05.2015  28.05.2015  16.2.2016 
1091540168   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva z 13.2.2013  27.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540127   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.03.2015  9.4.215  16.2.2016 
1091540086   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532    02.03.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540038   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  30.01.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540001   Lindstöm, s. r. o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 12/2014  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 31532  15.01.2015  13.01.2015  16.2.2016 
1091540435   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  395,53 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540386   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  426,47 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540353   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  408,76 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  12.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540309   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  373,88 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  09.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540290   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  417,76 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  11.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540253   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Volania,internet  362,34 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540217   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory,internet  406,63 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  10.06.2015  24.06.2015  16.2.2016 
1091540208   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  93,60 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 38A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540207   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  tablet  3,00 
vrátane DPH
ZML č. 21/Ola/MIS/2014  Obj. č. 34A/15  02.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540193   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mesačný poplatok  331,40 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  14.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
1091540191   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  mesačný poplatok SFK  0,00 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  14.05.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540177   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  412,65 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.03.2015  04.05.2015  16.2.2016 
1091540143   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  361,98 
vrátane DPH
Z. č. 21/Ola/MIS/2014  10.04.2015  06.05.2015  16.2.2016 
1091540138   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory, ineternet  623,61 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  07.04.2015  15.04.2015  16.2.2016 
1091540101   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky  1698,44 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  10.03.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540070   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok - zľava  0,08 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  12.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540063   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky-mobilné telefóny  1285,79 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  10.02.2015    16.2.2016 
1091540027   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  hovory v MS Orange  167,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 00268695/1999  16.01.2015  30.01.2015  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť