Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540196   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis auta  83,92 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 38/15  18.05.2015  22.05.2015  16.2.2016 
1091540157   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis auta  142,52 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 28/15  15.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540156   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  STK auta  40,00 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 29/15  14.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540155   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Oprava elektroinštalácie  32,12 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 31/15  14.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540154   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis auta  139,52 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 26/15  14.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540153   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Prezúvanie kolies na OMV  128,71 
vrátane DPH
RZ č. 2/2014  Obj. č. 30/15  14.04.2015  28.04.2015  16.2.2016 
1091540440   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  2770,14 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  15.12.2015  17.12.2015  16.2.2016 
1091540375   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  03.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540336   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  01.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540305   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  1339,98 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  07.09.2015  29.09.2015  16.2.2016 
1091540260   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  3076,45 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  Obj.č. 51/15  13.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540259   Xepap. Spol.s.r.o.
jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  803,99 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.9.2012  Obj.č. 50/15  13.07.2015  24.07.2015  16.2.2016 
1091540399   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540333   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  377,76 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015  Obj.č.71/15  29.09.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540400   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015    13.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540334   Pergamon,s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  7774,60 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  Obj.č.70/15  29.09.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540300   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  2401,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 60/15  27.08.2015  31.08.2015  16.2.2016 
1091540298   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  Tonery  233,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 57/15  17.08.2015  21.08.2015  16.2.2016 
1091540233   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  349,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 48/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540232   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  obrazový valec  496,00 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj.č. 49/15  25.06.2015  29.06.2015  16.2.2016 
1091540203   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  28,44 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 41/15  27.05.2015  03.06.2015  16.2.2016 
1091540116   Ikarcom
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  513,40 
vrátane DPH
RD č. 04/T/2015 zo dňa 30.12.2014  Obj. č. 20/15  24.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540427   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10155,42 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 97/15  11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540418   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  15,18 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 89/15  04.12.2015  08.12.2015  16.2.2016 
1091540387   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9385,04 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 85/15  10.11.2015  27.11.2015  16.2.2016 
1091540369   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  49,34 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 78/15  22.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540355   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10652,57 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 75/15  13.10.2015  28.10.2015  16.2.2016 
1091540317   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9885,98 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 64/15  14.09.2015  30.09.2015  16.2.2016 
1091540297   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  106,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 61/15  17.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540291   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10318,61 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 59/15  11.08.2015  27.08.2015  16.2.2016 
1091540273   GGFS,s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  11028,27 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 52/15  21.07.2015  19.08.2015  16.2.2016 
1091540429   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre a diáre  457,79 
bez DPH
KZ. Č. Z201533827_Z    11.12.2015  16.12.2015  16.2.2016 
1091540133   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  9618,56 
vrátane DPH
Komis. Zmluva č. 1/OF/2015  05.03.2015  26.03.2015  16.2.2016 
1091540033   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10695,84 
vrátane DPH
Komis. zmluva č. 1/OF/2015  obj. č. 3/15  23.01.2015  20.02.2015  16.2.2016 
1091540210   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  10845,89 
vrátane DPH
Komis. ZML. č. 1/OF/2015  Obj. č. 42/15  03.06.2015  17.06.2015  16.2.2016 
1091540179   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  8964,50 
vrátane DPH
Komis. Z. č. 1/OF/2015  06.05.2015  14.05.2015  16.2.2016 
1091540324   Peter Paliatka - Chladmont
9.mája 716/3, 958 03 Partizánske
34580450  Servis klimatizácií  156,00 
vrátane DPH
IN 002/2015 časť II., čl. 4 bod 9  Obj. 43/15  21.09.2015  22.09.2015  16.2.2016 
1091540335   Jozef Fabo - JOFA
Veľké Bielice, Agátová 958/49C, 958 04 Partizánske
45937028  Skartátory  444,60 
vrátane DPH
IN 002/2015  Obj.č. 73/15  01.10.2015  27.10.2015  16.2.2016 
1091540381   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Čiastka použitá na DEKVS, BnB  0,00 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897  04.11.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540288   Slov.pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobitie kreditu  0,00 
vrátane DPH
Dohoda zo dňa 30.11.2012 LČ 80897  05.08.2015  ..2000  16.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť