Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540734   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby 9/2015  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    08.10.2015  13.10.2015 
1371540712   Rotaprint, s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlač tlačív  88,20 
vrátane DPH
  100/2015  02.10.2015  13.10.2015 
1371540733   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov   37,95 
bez DPH
  4000000594/2015  07.10.2015  13.10.2015 
1371540723   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1604,64 
vrátane DPH
  103/2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540713   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu 10/2015  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.10.2015  13.10.2015 
1371540696   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  nájomné za nebytové priestory 11/2015  6007,90 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.09.2015  08.10.2015 
1371540697   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00000161  služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/2015  3443,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.09.2015  08.10.2015 
1371540706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  706,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1371540708   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371540705   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup materiálu na opravu a údržbu budov  56,85 
vrátane DPH
  88/2015  02.10.2015  08.10.2015 
1371540700   Trudičová Janka-pečiatky od Janky
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  výroba pečiatok  91,20 
vrátane DPH
  101/2015  30.09.2015  08.10.2015 
1371540707   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie  2571,60 
bez DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.10.2015  08.10.2015 
1371541694   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  53,13 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015 
1371540693   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov 09/2015  364,32 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015 
1371540701   ECCE MEDICA, s.r.o. - MUDr. Ilčin
Pri Hati 45, 080 05 Prešov
36500674  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    30  07.10.2015 
1371540702   MUDr. Žonca Milan
Sv.Pavla 33, Chmin.Nová Ves 082 33
36510718  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    30.09.2015  07.10.2015 
1371540710   TOTE, s.r.o.
Jána Bottu 10, 080 01 Prešov
46454446  zdravotné výkony  285,77 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.10.2015  07.10.2015 
1371540711   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov
45940291  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.10.2015  07.10.2015 
1371540703   PODHORSKÁ, s.r.o.
Reimanova 4, 080 01 Prešov
47507608  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    23.09.2015  07.10.2015 
1371540709   JIFAMED, s.r.o.
Na vršku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou
43869777  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    01.10.2015  07.10.2015 
1371540704   EVAMED plus, s.r.o.
Reimanova 8, 080 01 Prešov
46921737  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    23.09.2015  07.10.2015 
1371540644   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis-preplatok odber elektr.energie  935,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.09.2015  06.10.2015 
1371540691   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup materiálu na drobné opravy a údržbu  970,96 
vrátane DPH
  82/20154  23.09.2015  06.10.2015 
1371540687   PE-PRESS, s.r.o.
Prešovská 21, 082 21 Veľký Šariš
46966048  tlač plagátov  76,50 
vrátane DPH
  102/2015  25.09.2015  06.10.2015 
1371540688   Rotaprint, s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlač tlačív  152,4 
vrátane DPH
  99/20154  25  06.10.2015 
1371540689   Rotaprint, s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice 13
36188794  tlač tlačív  177,6 
vrátane DPH
  91/2015  25.09.2015  06.10.2015 
1371540692   JASAn TRADE II.spol.s.r.o.
Budovateľská 2, 080 01 Prešov
44554681  parkovací kredit  50,00 
bez DPH
  80/2015  23.09.2015  06.10.2015 
1371540686   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  posudok technického stavu kotolne  99,6 
vrátane DPH
  95/2015  23.09.2015  06.10.2015 
1371540695   Norma- Muľ Jozef
Konštantínova 7, 080 01 Prešov
31291295  nákup-kávovar  389,0 
vrátane DPH
  89/2015  28.09.2015  06.10.2015 
1371540690   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    25.09.2015  06.10.2015 
1371540685   MUDr.Džadžovská Agáta
Slánska 12, 080 06 Nižná Šebastová
31995179  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    21.09.2015  30.09.2015 
1371540679   Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  platba-mobilné hovory,internet  477,43 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.09.2015  23.09.2015 
1371540682   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup-tonerové náplne  1594,56 
vrátane DPH
  94/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1371540681   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup cartridge  208,32 
vrátane DPH
  81/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1371540663   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  7195,9 
vrátane DPH
RD č. 20396/11  242/2015  14.09.2015  23.09.2015 
1371540678   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  880,82 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    21.09.2015  23.09.2015 
1371540664   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  24348,72 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    14.09.2015  23.09.2015 
1371540683   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba PO 286 BI  250,78 
vrátane DPH
  84/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1371540658   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    11.09.2015  22.09.2015 
1371540665   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  montáž plynomera  284,50 
vrátane DPH
Žiadosť o montáž meradla z dôvodu techn.zmien    11.09.2015  22.09.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť