Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301540409   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  Oprava služ.mot.vozidla VW Golf-RA006AE  171 € 
vrátane DPH
  8/2015  23.03.2015  31.03.2015  8.4.2015 
1301541291   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Superb  253,05 € 
bez DPH
  42/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541293   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - ŠKODA Octavia  899,28 € 
bez DPH
  38/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541292   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Fabia  298,31 € 
bez DPH
  43/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541611   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  oprava a údržba tlačiarní  998 € 
bez DPH
  65/2015  01.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541788   Ing. Milan Poprocký-MIKAR
Maša 439/18, Revúca
32965796  ocenenie stav. prác - posudky  602,88 € 
vrátane DPH
    22.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301540761   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  nájomné na 6/2015 - preddavok  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    04.06.2015  09.06.2015  11.6.2015 
1301540626   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  nájomné na 5/2015 - preddavok  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    11.05.2015  18.05.2015  18.5.2015 
1301541669   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  nájom nebyt. priest. za 12/2015  28,13 € 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    15.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301540329   Mesto Tornaľa
Mierová 14
00319091  miestny poplatok za kom. odpad  74,88 € 
bez DPH
Rozhodnutie č 1620043739/2015    12.03.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1301541605   Imedia Slovakia, s r.o.
Švabinského 1, Bratislava
  kredit na smartsms.sk  30 € 
bez DPH
      03.12.2015  16.12.2015 
1301541151   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  2 579,04 € 
vrátane DPH
  41/2015  04.09.2015  02.11.2015  12.11.2015 
1301541464   FEJEŠ Mikuláš - Servis has.prístrojov
Nemocničná 11, Tornaľa
10910824  kontrola hasiacich prístrojov  219,60 € 
vrátane DPH
  61/2015  09.11.2015  20.11.2015  23.11.2015 
1301540667   OZ Šťastné detstvo
Orlováá 575, Pohorelá
42394601  konferencia  40 € 
bez DPH
  pozvánka zo dňa 11.04.2015    25.05.2015  28.5.2015 
1301540504   Mesto Revúca
Nám. slobody 13/17
  komunálny odpad - r. 2015  979,56 € 
bez DPH
Rozhodnutie č.1620206300/2015    20.04.2015  28.05.2015  28.5.2015 
1301541451   Duck Marek-kominárstvo
Marikovszkého 35,Rožňava
35128780  kominárske práce  27,23 € 
bez DPH
  55/2015  04.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1301541789   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2 469,14 € 
vrátane DPH
  69/2015  18.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301540789   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1843,90 € 
vrátane DPH
  29/2015  11.06.2015  07.08.2015  18.8.2015 
1301541346   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancel. potreby  2 141,24 € 
vrátane DPH
  48/2015  16.10.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541441   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancel. papier  2 143,97 € 
vrátane DPH
  57/2015  02.11.2015  02.12.2015  16.12.2015 
1301541294   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kan. papier  2 143,97 € 
vrátane DPH
  47/2015  29.09.2015  27.11.2015  16.12.2015 
1301541668   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, Banská Bystrica
17986117  kalendáre, diáre  351,50 € 
bez DPH
Z201533827-Z    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301540625   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálny kupón za 5/2015  7 717,94 € 
bez DPH
  22/2015  07.05.2015  27.05.2015  28.5.2015 
1301540303   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálny kupón  8 491,26 € 
bez DPH
  13/2015  05.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
1301540474   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny za 4/2015  7 856,44 € 
bez DPH
  17/2015  09.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1301540162   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny za 2/2015  7 810,28 € 
bez DPH
  4/2015  05.02.2015  25.02.2015  4.3.2015 
1301540765   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 6/2015  9 029,90 € 
bez DPH
  31/2015  04.06.2015  29.06.2015  2.7.2015 
1301540085   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 1/2015  8 368,15 € 
bez DPH
  1/2015  23.01.2015  30.01.2015  10.2.2015 
1301541337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet  1,99 |€ 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    12.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1301541185   Majster papier, s r.o.
Wolkrova 5, Bratislava
33768897  hygienické potreby  847,15 € 
vrátane DPH
  44/2015  10.09.2014  29.09.2015  12.10.2015 
1301540032   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
44483767  Finančné vysporiadanie za rok 2014-ukončenie odberu  158,10 € 
vrátane DPH
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008    16.01.2015  26.01.2015  28.1.2015 
1301541336   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny, Nitra
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    12.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1301540628   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny, Nitra
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
  21/2015  11.05.2015  05.06.2015  11.6.2015 
1301540910   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 6/2015  380,83 € 
vrátane DPH
4100/2013    09.07.2015  07.08.2015  18.8.2015 
1301540183   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 1/2015 - vyúčtovanie  869,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    11.02.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540895   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 7/2015  501,78 € 
vrátane DPH
4100/2013    02.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301540758   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540757   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1341540756   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č.160/OVS/2015    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540311   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť