Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301541154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541023   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 8/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301540895   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 7/2015  501,78 € 
vrátane DPH
4100/2013    02.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301540758   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540606   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
1301540459   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540311   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 2/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.02.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1301541171   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 8/2015  502,16 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    09.09.2015  05.10.2015  12.10.2015 
1301541616   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 11/2015  508,74 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.12.2015  17.12.2015  26.1.2016 
1301540139   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 1/2015  511,46 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    21.01.2014  03.02.2015  10.2.2015 
1301540030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie na 1/2015  511,46 € 
vrátane DPH
4100/2013    12.01.2015  22.01.2015  28.1.2015 
1301541443   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie na 11/2015  523,88 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.11.2015  12.11.2015  13.11.2015 
1301540809   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služobného MV - VW Golf  524,70 € 
bez DPH
26/2015    16.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
1301540901   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 6/2015  530,06 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.07.2015  28.07.2015  29.7.2015 
1301541338   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  540,48 € 
vrátane DPH
  50/2015  13.10.2015  04.12.2015  16.12.2015 
1301540037   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poistenie majetku Tornaľa  543,72 € 
bez DPH
6517884280    20.01.2015  02.02.2015  10.2.2015 
1301541049   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné - úver za 7/2015  580,85 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    13.08.2015  25.08.2015  7.9.2015 
1301541658   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštový úver-výplatné za 11/2015  584,70 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541788   Ing. Milan Poprocký-MIKAR
Maša 439/18, Revúca
32965796  ocenenie stav. prác - posudky  602,88 € 
vrátane DPH
    22.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541166   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31217681  valce a tonery  619,76 € 
vrátane DPH
  40/2015  07.09.2015  02.11.2015  12.11.2015 
1301540158   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 1/2015  635,57 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.02.2015  23.02.2015  4.3.2015 
1301540781   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné - poštové služby za 5/2015  656,95 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.06.2015  23.06.2015  24.6.2015 
1301540494   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné - poštový úver za 3/2015  658,05 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    14.04.2015  24.04.2015  29.4.2015 
1301541794   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541661   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
00047258  tel. služby za 11/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541470   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 10/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.11.2015  04.12.2015  16.12.2015 
1301541320   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 9/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.10.2015  05.11.2015  12.11.2015 
1301541177   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541056   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 7/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.08.2015  03.09.2015  7.9.2015 
1301540915   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 6/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.07.2015  05.08.2015  18.8.2015 
1301540787   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 5/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.06.2015  08.07.2015  10.7.2015 
1301540635   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telek. poplatky za 4/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.05.2015  05.06.2015  11.6.2015 
1301540469   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby 3/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.04.2015  30.04.2015  30.4.2015 
1301540321   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 2/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540176   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540323   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba AB úradu  711,05 € 
vrátane DPH
  7/2015  11.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1301541031   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 7/2015  718,93 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.08.2015  28.08.2015  9.9.2015 
1301540637   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné - poštový úver za 4/2015  771,35 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    13.05.2015  22.05.2015  28.5.2015 
1301540919   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštovné - výplatný úver za 6/2015  816,60 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    13.07.2015  23.07.2015  27.7.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť