Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301540450   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 2-3/2015  80,17 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    31.03.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1301540466   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  6,12 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    08.04.2015  28.04.2015  29.4.2015 
1301540460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  390,66 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
1301540460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  390,66 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
1301541022   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávkka plynu na 8/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301541613   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia na 12/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541612   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia na 12/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541497   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 10/2015  415,88 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    16.11.2015  09.12.2015  16.12.2015 
1301540894   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 7/2015  22,10 € 
vrátane DPH
4100/2013    02.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301541155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541055   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia za 8/2015  409 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    10.08.2015  09.09.2015  17.9.2015 
1301541472   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické strav. poukazy na 11/2015  8 018,84 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    09.11.2015  27.11.2015  16.12.2015 
1301541665   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky na 12/2015  8 273,10 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541021   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky na 8/2015  34,16 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    03.08.2015  27.08.2015  7.9.2015 
1301541064   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky na 8/2015  79,70 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    17.08.2015  27.08.2015  7.9.2015 
1301541052   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky na 8/2015  8 409,72 € 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    11.08.2015  27.08.2015  7.9.2015 
1301541316   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 9/2015  432,12 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.10.2015  09.11.2015  13.11.2015 
1301541301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541300   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541299   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301540155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 2/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.02.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1301540154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 2/2015  22,10 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.02.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1301540311   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540310   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  22,10 € 
vrátane DPH
4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540758   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540757   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1341540756   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č.160/OVS/2015    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540895   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 7/2015  501,78 € 
vrátane DPH
4100/2013    02.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301540183   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 1/2015 - vyúčtovanie  869,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    11.02.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540910   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 6/2015  380,83 € 
vrátane DPH
4100/2013    09.07.2015  07.08.2015  18.8.2015 
1301541336   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny, Nitra
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    12.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1301540628   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny, Nitra
31611630  farba do frankovacieho stroja  208,80 € 
vrátane DPH
  21/2015  11.05.2015  05.06.2015  11.6.2015 
1301540032   VSE, a.s.
Mlynská 31, Košice
44483767  Finančné vysporiadanie za rok 2014-ukončenie odberu  158,10 € 
vrátane DPH
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008    16.01.2015  26.01.2015  28.1.2015 
1301541185   Majster papier, s r.o.
Wolkrova 5, Bratislava
33768897  hygienické potreby  847,15 € 
vrátane DPH
  44/2015  10.09.2014  29.09.2015  12.10.2015 
1301541337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet  1,99 |€ 
vrátane DPH
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009    12.10.2015  06.11.2015  13.11.2015 
1301540085   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 1/2015  8 368,15 € 
bez DPH
  1/2015  23.01.2015  30.01.2015  10.2.2015 
1301540765   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny na 6/2015  9 029,90 € 
bez DPH
  31/2015  04.06.2015  29.06.2015  2.7.2015 
1301540162   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny za 2/2015  7 810,28 € 
bez DPH
  4/2015  05.02.2015  25.02.2015  4.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť