Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301540175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 1/2015  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.služby za 1/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540173   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 1/2015  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540172   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 1/2015  13,06 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.02.2015  06.03.2015  19.3.2015 
1301540020   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 12/2014  7,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.01.2015  04.02.2015  10.2.2015 
1301541794   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541793   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541792   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  265,63 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541791   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 12/2015  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    22.12.2015  28.12.2015  26.1.2016 
1301541663   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2015  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541662   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2015  24,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541661   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
00047258  tel. služby za 11/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541660   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2015  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541659   SWAN plus, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    11.12.2015  22.12.2015  26.1.2016 
1301541635   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2015  3 791,50 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.12.2015  17.12.2015  26.1.2016 
1301541456   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 10/2015  3 170,36 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    06.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1301541314   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2015  1 679,57 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    08.10.2015  20.10.2015  20.10.2015 
1301541165   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 8/2015  1 663,52 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.09.2015  18.09.2015  23.9.2015 
1301541039   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 7/2015  1 655,51 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.08.2015  19.08.2015  19.8.2015 
1301540908   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka TÚV za 6/2015  1 648,73 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.07.2015  20.07.2015  20.7.2015 
1301540766   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 5/2015 - preddavok  1 777,63 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    04.06.2015  17.06.2015  24.6.2015 
1301540617   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  teplo a TÚV za 4/2015  2 731,82 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.05.2015  20.05.2015  21.5.2015 
1301540467   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla TÚV za 3/2015  2 824,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    08.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1301540330   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie  1 529,29 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
1301540306   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2015  4 289,86 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    06.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1301540159   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  teplo za 1/2015  5 106,50 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    05.02.2015  18.02.2015  19.2.2015 
1301540015   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 12/2014  3 727,04 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.01.2015  22.01.2015  28.1.2015 
1301540448   STARWEB, s r.o.
Sv.Cyrila a Metoda č.40, Trnava
46209018  dobitie kreditu  30 € 
bez DPH
  zo dňa 24.03.2015    30.03.2015  8.4.2015 
1301540639   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015   296,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    14.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1301540461   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu na 4/2015-preddavok  72 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540297   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu na 3/3015  131 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    03.03.2015  16.03.2015  19.3.2015 
1301540152   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu na 2/2015  139 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    03.02.2015  16.02.2015  16.2.2015 
1301540078   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  doádvka plynu za 1/2015  143 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    22.01.2015  30.01.2015  10.2.2015 
1301540036   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu za IV.Q.2014  55,65 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    19.01.2015  26.01.2015  28.1.2015 
1301540638   SOFTIP, a.s.
Na Troskách 26,Banská Bystrica
36785512  školenie IMA  60 € 
vrátane DPH
  prihláška zo dňa 12.05.2015    22.05.2015  28.5.2015 
1301540081   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  služba - pripojenie prostredníctvom GTA Profit (SAL)  126 € 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007    22.01.2015  03.02.2015  10.2.2015 
1301540080   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  služby prostredníctvom GTA Profit  42 € 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007    22.01.2015  02.02.2015  10.2.2015 
1301541631   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2015  997,58 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2015  18.12.2015  26.1.2016 
1301541630   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2015  41,48 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2015  17.12.2015  26.1.2016 
1301541629   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35673469  tel. poplatky za 11/2015  33,62 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.12.2015  17.12.2015  26.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť