Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301541316   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 9/2015  432,12 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.10.2015  09.11.2015  13.11.2015 
1301541300   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541299   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541168   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 8/2015  399,96 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia na 9/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541055   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el.energia za 8/2015  409 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    10.08.2015  09.09.2015  17.9.2015 
1301541024   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 8/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301541023   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 8/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301540771   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 5/2015  376,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.06.2015  09.07.2015  13.7.2015 
1301540758   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540757   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 6/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540613   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    05.05.2015  15.05.2015  18.5.2015 
1301540606   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
1301540605   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 5/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    30.04.2015  15.05.2015  18.5.2015 
1301540480   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie  360,71 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    10.04.2015  06.05.2015  18.5.2015 
1301540459   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540458   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie na 4/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
130154309   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie za 2/2015  270,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  09.04.2015  16.4.2015 
1301540183   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia za 1/2015 - vyúčtovanie  869,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    11.02.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540311   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 2/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.02.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1301540154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 2/2015  22,10 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    04.02.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1301540139   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 1/2015  511,46 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    21.01.2014  03.02.2015  10.2.2015 
1301540138   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 1/2015  22,55 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    21.01.2014  03.02.2015  10.2.2015 
1301541615   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 11/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    03.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301541450   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovanie za 10/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    04.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1301541306   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 9/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    05.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541164   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovanie - 8/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    07.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541020   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 7/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    04.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301540905   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovanie - 6/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    06.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301540755   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 5/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    02.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540620   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 4/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    07.05.2015  18.05.2015  18.5.2015 
1301540468   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 3/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    08.04.2015  16.04.2015  20.4.2015 
1301540298   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 2/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    03.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540156   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovanie za 1/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    04.02.2015  16.02.2015  16.2.2015 
1301540010   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43401031  upratovacie služby za 12/2014  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    05.01.2015  16.01.2015  21.1.2015 
1301540134   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  úrazové poistenie - AC  3 160 € 
bez DPH
zmluva č. PZ: 1236044508      06.02.2015  10.2.2015 
1301540639   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčtovacia faktúra za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015   296,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    14.05.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1301540461   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu na 4/2015-preddavok  72 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť