Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301541444   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  2 711,22 € 
bez DPH
  58/2015  03.11.2015  16.11.2015  23.11.2015 
1301540236   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  renovácia tonerov  2 082,66 € 
bez DPH
  9/2015  23.02.2015  05.03.2015  19.3.2015 
1301541454   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Nitra
31611630  samolep. štítky, nádoba k frankovaciemu stroju  90,60 € 
vrátane DPH
  59/2015  05.11.2015  04.12.2015  16.12.2015 
1301540145   EDOS-PEM, s r.o.
Tematínska 4, Bratislava
36287229  seminár   50 € 
bez DPH
  prihláška 03.02.2015    06.02.2015  10.2.2015 
1301540135   VOSKO, s r.o.
Oremlaz 435/40, Brusno
46619755  seminár o FK  64 € 
bez DPH
  prihláška 29.01.2015    03.02.2015  10.2.2015 
1301541008   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  servis tlačiarní a kop. strojov  1 621 € 
bez DPH
  10/2015  22.07.2015  31.07.2015  18.8.2015 
1301540169   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 1/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    10.02.2015  16.02.2015  16.2.2015 
1301541494   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 10/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    12.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1301541628   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 11/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.12.2015  14.12.2015  16.12.2015 
1301540012   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 12/2014  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.01.2015  13.01.2015  21.1.2015 
1301540314   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 2/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    10.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540478   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 3/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    10.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540630   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 4/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    12.05.2015  18.05.2015  18.5.2015 
1301540773   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 5/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    08.06.2015  12.06.2015  12.6.2015 
1301540904   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 6/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    06.07.2015  14.07.2015  20.7.2015 
1301541038   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 7/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.08.2015  14.08.2015  19.8.2015 
1301541161   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 8/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    07.09.2015  11.09.2015  17.9.2015 
1301541348   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 9/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    14.10.2015  22.10.2015  22.10.2015 
1301541455   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Nitra
31611630  servisná prehliadka frankovacieho stroja  81 € 
vrátane DPH
    05.11.2015  27.11.2015  16.12.2015 
1301540081   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  služba - pripojenie prostredníctvom GTA Profit (SAL)  126 € 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007    22.01.2015  03.02.2015  10.2.2015 
1301540080   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  služby prostredníctvom GTA Profit  42 € 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.2027015 zo dňa 09.11.2007    22.01.2015  02.02.2015  10.2.2015 
1301541618   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov na 12/2015-preddavok  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    04.12.2015  09.12.2015  16.12.2015 
1301520002   IVES
Čsl. armády 20, Košice
00162957  služby techn. podpory k APV  71,70 € 
vrátane DPH
obnova techn.podpory    10.03.2015  19.03.2015  19.3.2015 
1301541019   IMEDIA SLOVAKIA, s r.o.
Švabinského 1, Bratislava
48130575  SMS kredit  30 € 
bez DPH
  zo dňa 30.07.2015  04.08.2015  04.08.2015  18.8.2015 
1301540226   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 1-2/2015  7,62 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    17.02.2015  04.03.2015  19.3.2015 
1301540762   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 5/2015  342,24 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    03.06.2015  29.06.2015  2.7.2015 
1301541031   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 7/2015  718,93 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.08.2015  28.08.2015  9.9.2015 
1301540621   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt. poukazu U  4,05 € 
bez DPH
    07.05.2015  19.05.2015  21.5.2015 
1301541179   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt. poukazu za 8/2015  4,35 € 
bez DPH
    10.09.2014  21.09.2015  23.9.2015 
1301541037   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  spracovanie poukazu U v 7/2015  4,20 € 
bez DPH
    07.08.2015  18.08.2015  19.8.2015 
1301540769   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  spracovanie PP za 5/2015  4,95 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    05.06.2015  17.06.2015  24.6.2015 
1301541655   Ing. Knopp Ľubomír
Daxnerova 1187/9, Revúca
10746129  stavebné práce na prízemí budovy úradu  19 000 € 
vrátane DPH
zmluva o dielo č. 2/2015    11.12.2015  23.12.2015  26.1.2016 
1301540019   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  stočné ( zrážková voda za IV.Q.2014) - Železničná 226/46  10,74 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    12.01.2015  27.01.2015  28.1.2015 
1301541331   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukazy za 10/2015  8 960 € 
vrátane DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    12.10.2015  30.10.2015  12.11.2015 
1301541425   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukazy za 10/2015  83,49 
vrátane DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    22.10.2015  30.10.2015  12.11.2015 
1301541007   GGFS, s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky - 7/2015  9 347,09 
bez DPH
rámcova dohoda č.64/OF/2015    21.07.2015  31.07.2015  18.8.2015 
1301540638   SOFTIP, a.s.
Na Troskách 26,Banská Bystrica
36785512  školenie IMA  60 € 
vrátane DPH
  prihláška zo dňa 12.05.2015    22.05.2015  28.5.2015 
1301540163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2015  1 108,59 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    06.02.2015  18.02.2015  19.2.2015 
1301540179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2015  121,94 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    10.02.2015  17.02.2015  19.2.2015 
1301540177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2015  363,94 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    10.02.2015  17.02.2015  19.2.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť