Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540393   Schindler výťahy a e
Karadžičova 8, Bratislava
31402828  Odstránenie poruchy   92,51 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    15.04.2015  17.04.2015  10.6.2015 
1441540093   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  Revízia+kniha  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    19.02.2015  23.02.2015  5.3.2015 
1441540066   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  výťah-ser. služby  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540772   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov od 10-12/2015  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540604   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava
  Servis výťahov 7/2015  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540419   OTIS Výťahy, s. r. o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Servis výťahov 4/2015  18,71 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    28.04.2015  17.07.2015  4.8.2015 
1441540419   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  Servis výťahov 4/2015  93,54 
bez DPH
Zmluva o dielo č. R2428    28.04.2015  30.04.2015  11.6.2015 
1441540045   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava
35683929  Servis výťahov 01/2015  112,25 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R2428    02.02.2015  05.02.2015  4.3.2015 
1441540004   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    09.01.2015  16.01.2015  30.1.2015 
1441540012   KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica  198 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    13.01.2015  16.01.2015  30.1.2015 
1441540436   Schindler výťahy a eskalátory a. s.
Široká 4528, 058 01 Poprad
30794536  Výťah-ser.služ.04-06/15  92,36 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.735/2002/Sch    06.05.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540779   Schindler výťahy a e
Široká 4528, 058 01 Poprad
31402828  Výťah-ser. služ. 10-12/15  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540612   Schindler výťahy a e
Karadžičova 8, Bratislava
31402828  Výťah-ser. služ. 07-09/15  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielol č. 735/2002/Sch    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540777   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 10/15 Krompachy  1214,77 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540433   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 04/15  1063,74 
vrátane DPH
zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    05.05.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540367   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Dodávka tepla 03/15  1570,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    02.04.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540102   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Dodávka tepla 02/2015  1586,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.03.2015  11.03.2015  22.4.2015 
1441540048   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 01/15 KR  1943,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.02.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540656   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 08/15  500,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540609   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 07/15  512,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540001   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 12/2014 Krompachy  1080,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.01.2015  13.01.2015  30.1.2015 
1441540862   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 11/15 SNV  1562,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540809   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV  1697,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540720   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 09/15 SNV  1047,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540675   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 08/15 SNVC  997,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540627   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 07/15 SNVC  3107,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    03.09.2015  04.09.2015  9.9.2015 
1441540533   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.el.energie za 05/15 SNVC  3082,89 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    26.06.2015  03.07.2015  6.7.2015 
1441540002   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV  1689,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.01.2015  19.01.2015  30.1.2015 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540846   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 12/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540776   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 11/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540775   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 11/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540709   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL, 10/2015  2 054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540708   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 10/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540652   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia SNVO53, GL 09/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540651   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia KR, O55, 09/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540606   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia SNVO53, GL 08/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.08.2015  11.08.2015  9.9.2015 
1441540605   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 08/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540556   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el. energie za 06/15 SNVC  897,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť