Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540421   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015  430,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    28.04.2015  30.04.2015  11.6.2015 
1441540308   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL  430,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540825   LIVONEC, s.r.o
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31730671  prehliadka požiarných dverí a p  442,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014  obj. 1441540120  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540902   SOLID CORP s.r.o.
Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
36183300  preventívne prehliadky chladiaci  448,80 
vrátane DPH
Zmluva na posk. služby č. 16/2014  obj. č. 1441540139  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540801   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyučt. plynu 10/2015 GL  453,73 
bez DPH
zml. č. 5100012476    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540858   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Švábovce 515, 059 12 Švábovce
41010779  ročné prehliadky plyn. spotrebičov  460,00 
bez DPH
  objednávka č. 1441540113  14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540117   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
46375066  Úhrada zdrav. úkonov  466,99 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.03.2015  15.03.2015  22.4.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540486   LASER servis, spol. s. r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  renovácia tonerov  484,20 
vrátane DPH
zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    29.05.2015  12.06.2015  3.7.2015 
1441540756   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015  485,54 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540431   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20
43809626  Prezutie, vyváženie pneumatik   485,00 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  č. 1441540038/22.4.2015  04.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540261   LASER servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  490,80 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    30.03.2015  15.04.2015  10.6.2015 
1441540897   Jarkovský Ondrej
J. Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
37177141  žiarovky  499,68 
vrátane DPH
  obj. 1441540159  21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540410   Širila, a. s.
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
31736912  Oprava kanalizácie Odb. 53, SNV  499,20 
vrátane DPH
  1441540033  20.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540656   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 08/15  500,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540100   Ing. Benedikt Bock
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 02/15  500 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    27.02.2015  27.03.2015  22.4.2015 
1441540609   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 07/15  512,27 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVR    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540699   B-komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
36600326  Dodanie a montáž textilných roliet  533,28 
vrátane DPH
  obj. 1441540073  02.10.2015  05.10.2015  3.11.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540540   TERMOKOMPLEX, spol. s. r. o.
Hlavná 42,053 42 Krompachy
31687555  teplo za 06/15  546,86 
vrátane DPH
Zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    02.07.2015  07.07.2015  4.8.2015 
1441540147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava 2
35765143  Slovanet internet 03/15  548,47 
vrátane DPH
Zmluva o reg. a SD č. 503831    16.03.2015  19.03.2015  22.4.2015 
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540146   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava 2
35765143  Slovanet internet 02/15  552,46 
vrátane DPH
Zmluva o reg. a SD č. 503831    16.03.2015  19.03.2015  22.4.2015 
1441540467   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 05-06/15  590,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.05.2015  04.06.2015  3.7.2015 
1441540706   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 09/15  594,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540657   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015  597,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540877   TOUR KLUB Igor Svitek
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  stolový kalendár, diár na rok 201  608,00 
bez DPH
VO ústredie    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540015   Slovanet, a.s., Bratislava 2
Záhradnícka 151, Bratislava 2
35765143  Slovanet internet 12/2014  612,2 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831    13.01.2015  26.01.2015  30.1.2015 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540103   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zraž.221-23.2./15  636,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    03.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540389   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35954612  Slovanet internet 04/15  643,28 
vrátane DPH
Zmluva o reg. a SD č. 503831    13.04.2015  17.04.2015  10.6.2015 
1441540409   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 04-05/15  650,88 
vrátane DPH
zmluva o posk. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    20.04.2015  12.05.2015  3.7.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540775   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 11/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540708   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 10/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540651   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia KR, O55, 09/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540605   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 08/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540546   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El.en.KR, O55, 07/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť