Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540729   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015  173,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540728   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Pošt. úver 09/2015 GL+KR  4154,55 
bez DPH
Úver poštovného- povolenie č.24/78, 79-PP-2004    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540726   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 9/15 Hovory  105,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540725   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 9/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540724   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 9/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540723   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 9/2015  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540722   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 9/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540721   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 9/2015  347,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č.45/2007    27.10.2015  28.10.2015  6.11.2015 
1441540720   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 09/15 SNV  1047,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540719   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPPU 09/15  7,05 
bez DPH
Zmluva    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540717   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  Renovácia tonerov  418,20 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540716   Železničné zdrav. Košice, s.r.o. 137
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  Úhrada zdravotných výkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    21.10.2015  22.10.2015  6.11.2015 
1441540715   B-komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
36600326  Oprava žalúzií v SNV  369 
vrátane DPH
  obj. 1441540068  08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540714   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  54 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540099  12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540713   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  28,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540098  12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540712   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 9/2015 GL  76,96 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540711   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  Upratovanie za 09/2015  3240 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540710   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 09/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540709   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL, 10/2015  2 054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540708   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 10/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540707   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2015  1 268,73 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem. plynu-maloodber 160/OVS/15    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540706   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 09/15  594,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 2011/ÚPSVR    08.10.2015  12.10.2015  5.11.2015 
1441540705   Verlag Dashofer Vydavateľstvo
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
35730129  Časopis Spravodajca pre mzd. úč.  38,94 
vrátane DPH
  obj. 1441540101  05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540704   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Samolepiace štítky do frankovacieho stroja  31,92 
vrátane DPH
  obj. 1441540097 zo dňa 22.9.2015  19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540703   Autoservis MAJER s.r.o.
Strojárenská 24, 056 01 Gelnica
46491066  Servisná prehliadka vozidla Octavia  180,75 
bez DPH
Servisná zmluva č. 21/2014  obj. 1441540096/14.9.15  19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540702   Správa domov Gelnica, s. r. o.
Športová 14, Gelnica
36721166  Obsluha kotolne 09/2015 GL  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540700   Ing. Benedikt Bock-ECO
Šustekova 49, Bratislava
13979205  Komp. posudok 09/15  1000 
bez DPH
Zmluva č.10/2014    21.10.2015  22.10.2015  6.11.2015 
1441540699   B-komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12, 052 01 Spišská Nová Ves
36600326  Dodanie a montáž textilných roliet  533,28 
vrátane DPH
  obj. 1441540073  02.10.2015  05.10.2015  3.11.2015 
1441540697   Prima medic,s.r.o
Dubová 2024/12, Spišská Nová Ves
36717584  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    28.09.2015  29.09.2015  9.10.2015 
1441540696   Agrimonia, s.r.o.
Starosaská 1, Spišská Nová Ves
45462399  Úhrada zdravotných úkonov  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    28.09.2015  29.09.2015  9.10.2015 
1441540695   Gajdošová Katarína MUDr.
Kováčska 14, Medzev
35556510  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    28.09.2015  29.09.2015  9.10.2015 
1441540694   Gajdoš Ondrej, MUDr., NZZ
Kováčska 14, Medzev
35508451  Úhrada zdravotných úkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    28.09.2015  29.09.2015  9.10.2015 
1441540693   MUDr. Slávka Tomašková
Záhradná 10, Gelnica
36600610  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. opatr. MZ SR č. 07045/2003-OAP    28.09.2015  29.09.2015  9.10.2015 
1441540691   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy
36845094  Pranie uterákov  17,57 
vrátane DPH
  obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014  24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540690   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Orange 09-10/2015  728,47 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540689   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  96 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540095  24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540688   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves
31676596  Oprava tlačiarní  177,60 
vrátane DPH
Zmluva č.12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540094  24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540686   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  Vyúčt. plynu 08/2015 GL  250,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100012476    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť