Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391500086   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
  Poštovné - výplatný frankovcí stroj  2230,00 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    19.01.2015  20.01.2015  11.2.2015 
1391540391   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.12.2015  16.12.2015  29.12.2015 
1391540341   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.11.2015  25.11.2015  8.12.2015 
1391540310   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.10.2015  22.10.2015  4.11.2015 
1391540272   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1391540238   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    07.08.2015  20.08.2015  25.8.2015 
1391540214   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    09.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540181   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.06.2015  24.06.2015  9.7.2015 
1391540150   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    13.05.2015  22.05.2015  5.6.2015 
1391540107   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.04.2015  24.04.2015  5.5.2015 
1391540081   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.03.2015  24.03.2015  14.4.2015 
1391540047   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    04.02.2015  17.02.2015  11.3.2015 
391440396   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    12.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
39140384   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.12.2014  17.12.2014  9.1.2015 
391440376   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov
36782734  Vybudovanie prístrešku pred hlavným vstupom do budovy detašovaného pracoviska  1999,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2014    09.12.2014  11.12.2014  5.1.2015 
1391540266   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  1894,84 
vrátane DPH
Rámcova dohoda dodanie originálnych náplní   49/2015  08.09.2015  24.09.2015  23.9.2015 
1391501629   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
  Poplatok za komunálne odpady na rok 2015  1702,51 
vrátane DPH
Rzhodnutie č. 3408/2015    27.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540011   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny  1640,11 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    15.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540291   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540229   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540201   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1590,77 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540316   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava
31348262  Aktualizácia programu ASPI  1583,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004    14.10.2015  19.10.2015  4.11.2015 
1391540367   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540329   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
391440408   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka vody uhradená preddávkovo  1539,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    18.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
391440408   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 04291 Košice
44483767  Dodávka elektriny - zaplatené predávkovo  1539,71 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    18.12.2014  22.11.2014  5.1.2015 
1391503924   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Piaristická 16, 91101 Trenčín
  Poistenie majetku  1436,03 
vrátane DPH
Poistná zmluva    02.12.2015  08.12.2015  30.12.2015 
391440375   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  1275,00 
vrátane DPH
  111/2014  08.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
391440411   AUDIO VIDEO Centrum
Hlavná 65, 09101 Stropkov
10813675  Nákup elektoniky  1263,82 
vrátane DPH
  144/2014  19.12.2014  23.12.2014  9.1.2015 
1391540020   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    22.01.2015  27.01.2015  10.2.2015 
1391540003   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1230,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
1391540365   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540331   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.10.2015  13.10.2015  26.10.2015 
1391540258   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elekrtiny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.09.2015  04.09.2015  23.9.2015 
1391540228   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    04.08.2015  07.08.2015  25.8.2015 
1391540200   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540167   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    02.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540132   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1205,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    30.04.2015  13.05.2015  26.5.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť