Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131540486   Ladislav Šnobel
Hrabovka 53, 913 32 Hrabovka
14127636  odborné prehliadky a skúšky odberného plynového zariadenia v kotolniach - DCA, TN  580,00 
bez DPH
  130/2014  15.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540195   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  591,96 
vrátane DPH
9/2014/OE  32/2015  15.5.2015  21.05.2015  4.6.2015 
1131540348   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  594,04 
vrátane DPH
333/OI/2015  77/2015  21.9.2015  12.10.2015  23.10.2015 
1131540373   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  periodická serviská prehliadka horákov v plynovej kotolni v TN, DCA  608,40 
vrátane DPH
  128/2014  6.10.2015  12.10.2015  26.10.2015 
1131540334   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 08/2015  616,90 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.9.2015  18.09.2015  7.10.2015 
1131540064   SWAN, a.s.
Borská 6, 941 04 Bratislava
35680202  hlasové služby za 01/2015  624,17 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.2.2015  13.02.2015  5.3.2015 
1131540144   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  pravidelné mesačné poplatky za hovory za 04/2015  651,86 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.4.2015  16.04.2015  13.5.2015 
1131540501   PYROSERVIS a.s.
Melčice-Lieskové 117, 913 05 Melčice-Lieskové
30813905  oprava, plnenie a tlaková skúška hasiacich prístrojov-DCA, TN  658,13 
bez DPH
  126/2015  17.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540191   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za volania za 04/2015  659,93 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.5.2015  20.05.2015  4.6.2015 
1131540292   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  asfaltovanie plôch na parkovisku   666,00 
bez DPH
  56/2015  6.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540229   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 05/2015  666,48 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.6.2015  24.06.2015  17.7.2015 
1131540259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN  671,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015  16.07.2015  24.7.2015 
1131540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN  682,75 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540262   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 06/2015  688,03 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    14.7.2015  16.07.2015  5.8.2015 
1131540184   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 05/2015 - DCA  694,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540295   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 07/2015  697,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 08/2015 - TN  709,33 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.9.2015  18.09.2015  7.10.2015 
1131540349   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  fotovalce  739,76 
vrátane DPH
332/OI/2015  78/2015  21.9.2015  12.10.2015  23.10.2015 
1131540377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 09/2015-TN  755,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.10.2015  15.10.2015  10.11.2015 
1131540484   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 11/2015  756,01 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    15.12.2015  16.122.015  14.1.2016 
1131540380   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 09/2015  814,74 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.10.2015  15.10.2015  10.11.2015 
1131540499   ASAPRINT s.r.o.
Električná 37, 911 01 Trenčín
30999855  výroba informačnej tabule  816,61 
vrátane DPH
  103/2015  17.12.2015  18.12.2015  15.1.2016 
1131540521   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
30794536  tonery  870,05 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RDč.333/OI/2015  130/2015  28.12.2015  30.12.2015  18.1.2016 
1131540425   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 10/2015  933,79 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.11.2015  13.11.2015  13.1.2016 
1131540233   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  oprava osob. mot. vozidla VW Golf TN 508 DI po nehode  953,76 
vrátane DPH
1/OE/2014  38/2015  17.6.2015  24.06.2015  17.7.2015 
1131540198   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtov. elek. energie za 04/2015 - TN  1013,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.5.2015  21.05.2015  4.6.2015 
1131540088   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  odborné skúšky na výťahoch  1041,60 
vrátane DPH
14/2004/OHS  14/2015  3.3.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1131540454   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  odborné poradenské služby v oblasti:"Bilancia kompetencií"  1103,10 
vrátane DPH
Z201510432_Z  6/2015/OPV  3.12.2015  08.12.2015  14.1.2016 
1131540455   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  odborné poradenské služby v oblasti: "Bilancia kompetencií"  1106,96 
vrátane DPH
Z201510432_Z  5/2015/OPV  3.12.2015  08.12.2015  14.1.2016 
1131540468   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  1184,19 
vrátane DPH
332/OI/2015  115/2015  9.12.2015  14.12.2015  14.1.2016 
1131540105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA  1214,44 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540260   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 06/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    10.7.2015  16.07.2015  5.8.2015 
1131540208   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 05/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    1.6.2015  05.06.2015  15.6.2015 
1131540176   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 04/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    4.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540132   Ing. Milan Mrmus MaR ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 03/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540089   Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB
S.Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 02/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    3.3.2015  06.03.2015  10.4.2015 
1131540043   Ing.Milan Mrmus MaR-ELZAB
S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča
33368422  upratovacie služby za 01/2015  1295,71 
vrátane DPH
2/2014/OE    2.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540461   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 12/2015-DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.12.2015  07.12.2015  14.1.2016 
1131540411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 11/2015 - DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.11.2015  06.11.2015  13.1.2016 
1131540370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 10/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.10.2015  12.10.2015  26.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť