Faktúry 2015 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1321540015   MUDr. KULL s.r.o.
Za parkom 29, Veľký Krtíš
36865541  lekárske výkony  76,67 
vrátane DPH
Áno  Nie  21.01.2015  19.01.2015  9.4.2015 
1321540304   MUDr. Gašpar Tibor
Nemocničná 1, Veľký Krtíš
46950915  lekárske výkony  181,22 
bez DPH
áno  nie  04.11.2015  18.11.2015  2.12.2015 
1321540252   MUDr. Gašpar Tibor
Nemocničná 1, Veľký Krtíš
46950915  Lekárske výkony  269,10 
bez DPH
áno  nie  23.09.2015  06.10.2015  4.11.2015 
1321540077   MUDr. Gašpar Tibor
Nemocničná 1, Veľký Krtíš
46950915  lekárske výkony  118,49 
bez DPH
Áno  Nie  11.3.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1321540313   Miroslav Semerád FY-ROOP
A.H. Škultétyho 308/33, V. Krtíš
14236273  výmena radiátora  243 
vrátane DPH
nie  áno  01.12.2015  07.12.2015  31.12.2015 
1321540281   Miroslav Semerád FY-ROOP
A.H. Škultétyho 308/33, V. Krtíš
14236273  Oprava vodovodu  256 
vrátane DPH
nie  áno  28.10.2015  04.11.2015  11.11.2015 
1321540341   Mikulášová Jana - ANAJ
Hlavná 132, Dolná Strehová
33251819  občerstvenie /cater/  100 
vrátane DPH
nie  áno  18.12.2015  22.12.2015  31.12.2015 
1321540287   Mikulášová Jana - ANAJ
Hlavná 132, Dolná Strehová
00000033  reprezentačné - občerstvenie  200 
vrátane DPH
nie  áno  05.11.2015  06.11.2015  2.12.2015 
1321540251   Mestske kultúrne stredisko
Nám. A.H. Škultétyho 4, V. Krtíš
00363235  prenájom priestorov Akt. siete EURES  200 
vrátane DPH
nie  áno  18.09.2015  25.09.2015  12.10.2015 
1321540073   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  posyp nádvoria  54,62 
vrátane DPH
Nie  129/2014  9.3.2015  12.03.2015  14.4.2015 
1321540036   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  vyorávanie snehu a posyp dvora  109,24 
bez DPH
Nie  129/2014  10.2.2015  18.02.2015  9.4.2015 
1321540237   Majster Papier PhDr. Spišáková Gabriela
Wolkrova 5, P.O. Box 212, Bratislava
33768897  Nákup hygien. materiálu  382,80 
vrátane DPH
áno  nie  11.09.2015  17.09.2015  12.10.2015 
1321540315   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  02.12.2015  07.12.2015  31.12.2015 
1321540286   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  03.11.2015  09.11.2015  2.12.2015 
1321540257   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Spotreba elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  02.10.2015  12.10.2015  4.11.2015 
1321540232   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  odber elektr. energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  02.09.2015  09.09.2015  12.10.2015 
1321540208   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  03.08.2015  06.08.2015  28.9.2015 
1321540180   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok na odber elek. energie  2123,74 
vrátane DPH
áno  nie  02.07.2015  08.07.2015  21.7.2015 
1321540151   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia  2123,74 
vrátane DPH
áno  Nie  01.06.2015  08.06.2015  15.7.2015 
1321540127   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
Áno  Nie  30.04.2015  11.05.2015  21.5.2015 
1321540074   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2123,74 
vrátane DPH
Áno  Nie  9.3.2015  12.03.2015  14.4.2015 
1321540029   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok na odber elektrickej energie  1535,62 
vrátane DPH
Áno  Nie  4.2.2015  13.02.2015  9.4.2015 
1321540028   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok na odber elektrickej energie  575,30 
vrátane DPH
Áno  Nie  4.2.2015  13.02.2015  9.4.2015 
1321540027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok na odber energie  12,82 
vrátane DPH
Áno  Nie  4.2.2015  13.02.2015  9.4.2015 
1321540003   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba elektriny  2163,59 
vrátane DPH
Áno  Nie  07.01.2015  14.01.2015  9.4.2015 
1321540155   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lísky a provízia  61,56 
vrátane DPH
áno  Nie  04.06.2015  08.06.2015  15.7.2015 
1321540152   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky a provízia  7056,18 
vrátane DPH
áno  Nie  02.06.2015  08.06.2015  15.7.2015 
1321540128   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky a provízia  7356,27 
vrátane DPH
áno  Nie  05.05.2015  11.05.2015  21.5.2015 
1321540094   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  8048,82 
vrátane DPH
Áno  Nie  07.04.2015  10.04.2015  14.4.2015 
1321540058   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky  6709,90 
vrátane DPH
Áno  Nie  4.3.2015  09.03.2015  14.4.2015 
1321540020   Le CHeque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D
31396674  stravné lístky  8079,59 
vrátane DPH
Áno  Nie  30.1.2015  06.02.2015  9.4.2015 
1321540303   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  265,20 
vrátane DPH
áno  áno  12.11.2015  18.11.2015  2.12.2015 
1321540269   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  ronovácia tonerov  2429,28 
vrátane DPH
áno  nie  12.10.2015  21.10.2015  9.11.2015 
1321540197   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  172,80 
vrátane DPH
áno  áno  14.07.2015  17.07.2015  23.7.2015 
1321540085   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  1113 
vrátane DPH
Áno  Nie  31.3.2015  01.04.2015  14.4.2015 
1321540076   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  repasácia tonerov  277,20 
vrátane DPH
Áno  10/2015  11.3.2015  19.03.2015  14.4.2015 
1321540017   Laser Servis s.r.o.
Lipová 3, Šenkvice
35755989  repasované tonery  341,64 
vrátane DPH
Áno  2/2015  27.1.2015  05.02.2015  9.4.2015 
1321540082   Ladislav Kováč KOVÁČ
Leninova 22, Bušince
30442613  Revízia elektrických spotrebičov  1878,72 
vrátane DPH
Nie  135/2014  23.3.2015  25.03.2015  14.4.2015 
1321540053   Ladislav Balga - BS PO
Lučenecká 400/61, V. Krtíš
44358202  stavebná dokumentácia - pož. ochrana  75 
bez DPH
Nie  8/2015  25.2.2015  27.02.2015  14.4.2015 
1321540337   KOV LER s.r.o. Kováč Ladislav
Leninova 22, Bušince
47970090  montáž zásuv. obvodov  489,96 
vrátane DPH
nie  áno  22.12.2015  28.12.2015  31.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť