Faktúry 2015 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401540347   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  Oprava motorového vozidla Š. Fábia - VT 599AK - ložisko zadné pravé  146,64 
vrátane DPH
  83/2015  02.11.2015  05.11.2015  3.12.2015 
1401540343   Stredná odborná škola
A.Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
37946773  Zabezpečenie občerstvenia pre Burzu práce a informácií Vranov nad Topľou  1193,56 
vrátane DPH
  76/2015  28.10.2015  30.10.2015  27.11.2015 
1401540339   Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o.
prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou
36455385  Oprava motorového vozidla Š. Fábia - VT 599AK - výmena stabilizátora  177,88 
vrátane DPH
  81/2015  26.10.2015  29.10.2015  27.11.2015 
1401540340   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  276,5 
vrátane DPH
  80/2015  27.10.2015  30.10.2015  27.11.2015 
1401540341   Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
M.R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
35519088  Zabezpečenie technického vybavenia a ozvučenia pre Burzu práce a informácií Vranov nad Topľou  448,02 
vrátane DPH
  77/2015  28.10.2015  30.10.2015  27.11.2015 
1401540342   Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
M.R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
35519088  Zabezpečenie priestoru pre Burzu práce a informácií Vranov nad Topľou  881,1 
vrátane DPH
  78/2015  28.10.2015  30.10.2015  27.11.2015 
1401540395   Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  64,36 
vrátane DPH
č. k. Ex 452/12    08.12.2015  14.12.2015  30.12.2015 
1401540381   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Za realizáciu odborných poradenských služieb  1079,88 
vrátane DPH
č. Z201510432_Z  15/40/043/24  19.11.2015  16.12.2015  30.12.2015 
1401540380   NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86, 040 11 Košice
36195219  Za realizáciu odborných poradenských služieb  1114,71 
vrátane DPH
č. Z201510432_Z  15/40/043/23  19.11.2015  16.12.2015  30.12.2015 
1401540263   Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  46,07 
vrátane DPH
č.k. EX 2714/10    02.09.2015  04.09.2015  1.10.2015 
1401540067   Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  * 85,48 [$€-1] 
vrátane DPH
č.k. EX 5917/06    11.03.2015  13.03.2015  30.3.2015 
1401540156   Exekútorský úrad súd.exekútor JUDr. Štefan Šviderský
ul. Hronského 1811, 093 45 Vranov nad Topľou
35513136  Trovy exekúcie  98,02 
vrátane DPH
č.k. EX 8501/00    01.06.2015  03.06.2015  30.6.2015 
1401540159   Mesto Vranov nad Topľou
00332933  Nájom nebytových priestorov na ul. Dr.C. Daxnera 87 vo Vranove nad Topľou - dodávka tepla za rok 2014 - NEDOPLATOK  1007,73 
vrátane DPH
Dodatok č.4 k Zmluve č. 2/NP/2004 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb.    02.06.2015  08.06.2015  6.7.2015 
1401540158   Mesto Vranov nad Topľou
Ul. Dr. C. Daxnera 87
00332933  Nájom nebytových priestorov na ul. Dr.C. Daxnera 87 vo Vranove nad Topľou - Dodávka vody, stočné a zrážková voda za rok 2014 - NEDOPLATOK  110,24 
vrátane DPH
Dodatok č.4 k Zmluve č. 2/NP/2004 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb.    02.06.2015  08.06.2015  6.7.2015 
1401540393   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    07.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1401540353   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1401540312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    08.10.2015  13.10.2015  6.11.2015 
1401540274   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    09.09.2015  14.09.2015  12.10.2015 
1401540246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    10.08.2015  12.08.2015  8.9.2015 
1401540206   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    08.07.2015  13.07.2015  10.8.2015 
1401540165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.06.2015  17.06.2015  9.7.2015 
1401540136   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,93 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1401540110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    16.04.2015  20.04.2015  4.5.2015 
1401540069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  43,12 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    11.03.2015  13.03.2015  30.3.2015 
1401540021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  85,81999999999999 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    13.02.2015  17.02.2015  16.3.2015 
1401540024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - PREPLATOK  42,91 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    16.02.2015    16.3.2015 
1401540001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  42,91 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    15.01.2015  16.01.2015  5.2.2015 
1401540020   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 12080,91 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  6/2015  09.02.2015  13.02.2015  6.3.2015 
1401540015   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky   12003,96 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  4/2015  27.01.2015  11.02.2015  23.2.2015 
1401540162   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  13004,3 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015    04.06.2015  11.06.2015  6.7.2015 
1401540132   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  11157,53 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  23/2015  06.05.2015  13.05.2015  29.5.2015 
1401540089   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 11696,17 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  15/2015  07.04.2015  17.04.2015  4.5.2015 
1401540054   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  * 13158,19 [$€-1] 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 4.2.2015  10/2015  05.03.2015  13.03.2015  30.3.2015 
1401540271   Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V.
33768897  Nákup hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov  445,48 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z zo dňa 7.8.2015    07.09.2015  14.09.2015  12.10.2015 
1401540412   Igor Svitek - TOUR KLUB
Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica
17986117  Nákup kalendárov  370 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015    11.12.2015  15.12.2015  30.12.2015 
1401540415   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizácie programu ASPI za rok 2015 - druhý polrok  330 
vrátane DPH
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1401540175   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Za aktualizácie programu ASPI za rok 2015 - prvý polrok  * 330,00 [$€-1] 
vrátane DPH
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014    19.06.2015  23.06.2015  9.7.2015 
1401540414   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  12261,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  99/2015  14.12.2015  15.12.2015  30.12.2015 
1401540355   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  11551,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  85/2015  09.11.2015  18.11.2015  9.12.2015 
1401540317   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky - dobitie  12872,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.s.: VOB/34/2015-M_OVO, č.z.6801/2015 zo dňa 12.2.2015, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  70/2015  12.10.2015  16.10.2015  12.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť