
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271640456 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 70,58 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640455 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcovcá dohoda 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640454 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcová dohoda 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640453 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcová doho da 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640453 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcová doho da 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640452 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcová dohoda 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640451 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
rámcová dohoda 216/OVS/2016 | 28.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640450 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov | 5 181,74 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 24.11.2016 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
1271640449 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 99,13 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 323,24 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 21.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640447 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia vyúčtovanie | - 431,72 preplatok vrátane DPH |
zmluva 4071/2013_1 | 21.11.2016 | xxx | 19.12.2016 | |
1271640446 | Vademecum s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 41,82 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 16.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640445 | OK-Zdravie s.r.o. Švantnerova 23, Nová Baňa |
45481075 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 48,79 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 15.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640444 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3 450,25 vrátane DPH |
zmluva na poskytovanie služby z 17.12.2007 | 14.11.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | |
1271640443 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia - vyúčtovanie | - 615,18 preplatok vrátane DPH |
zmluva 4071/2013_1 | 14.11.2016 | xx | 19.12.2016 | |
1271640442 | VLD-MUDr.Jana Mrázová s.r.o. Sládkovičova 13/2703, Žiar nad Hronom |
45601747 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 34,85 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640441 | MUDr. Vacval Boris Medprom s.r.o. Bystrická 54, Žarnovica |
44506520 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 6,97 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 11.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640440 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, PO Boxy | 7 204,30 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640439 | Bonul s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528470 | strážna služba | 93,00 vrátane DPH |
zmluva Z201541877_Z | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640438 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kontrola komína | 10,50 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640437 | Mestský bytový podnik Dolná 49/21, Kremnica |
00634336 | kotolňa | 157,50 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 10.11.2016 | 19.12.2016 | ||
1271640436 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 569,18 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013_1 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640435 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava automobilu | 109,72 vrátane DPH |
dohoda 216/OVS/2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640434 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava služ. automobilu | 109,72 vrátane DPH |
dohoda 216/OVS/2016 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640433 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | sieťové služby | 73,94 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016, DSL08102900020 | 10.11.2016 | 22.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640432 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 522,31 vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640431 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640430 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
00000664 | sieťové služby | 664,08 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640429 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 19.12.2016 | |||
1271640428 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1241640427 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 634,44 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 9.11.2016 | 29.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640426 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poukazu U | 3,75 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640425 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | pneuservis 1 automobil | 21,60 vrátane DPH |
dohoda 216/OVS/2016 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640424 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | zabezpečenie komplexného výkonu + STK | 105,60 vrátane DPH |
dohoda 216/OVS/2016 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640423 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,11 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 8.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640422 | Vademecum s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 55,76 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 8.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640421 | Vademecum s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 13,94 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 8.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640420 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby automobily | 131,34 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 4.11.2016 | 14.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640419 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 898,84 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 3.11.2016 | 07.11.2016 | 19.12.2016 | |
1271640418 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 114,60 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 3.11.2016 | 07.11.2016 | 19.12.2016 |