Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016209   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka BR 607-AK  409,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016  21/2016  23.06.2016  28.06.2016  8.8.2016 
2016207   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  37,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    16.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016192   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016181   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo-apríl, máj  305,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016115   Dekrét Peter
Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno
14249847  oprava, výmena sifónu  97,20 
vrátane DPH
  9/2016  04.04.2016  06.04.2016  18.10.2016 
2016115   Dekrét Peter
Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno
14249847  oprava, výmena sifónu  97,20 
vrátane DPH
  9/2016  04.04.2016  06.04.2016  8.8.2016 
2016115   Dekrét Peter
Tisovská cesta 24, 977 01 Brezno
14249847  oprava, výmena sifónu  97,20 
vrátane DPH
  9/2016  04.04.2016  06.04.2016  11.4.2016 
2016354   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom
40488195  elek.práce v objekte ÚPSVR Brezno  7998,06 
bez DPH
  28/2016  03.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016099   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom
40488195  úprava elektrických rozvodov - Heľpa  282,36 
bez DPH
  6/2016  21.03.2016  23.03.2016  18.10.2016 
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016099   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom
40488195  úprava elektrických rozvodov - Heľpa  282,36 
bez DPH
  6/2016  21.03.2016  23.03.2016  8.8.2016 
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016099   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n/Hronom
40488195  úprava elektrických rozvodov - Heľpa  282,36 
bez DPH
  6/2016  21.03.2016  23.03.2016  11.4.2016 
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016121   COPIA, s.r.o.
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
47385821  údržba kopírovacieho stroja  219,72 
vrátane DPH
  3/2016  12.04.2016  14.04.2016  18.10.2016 
2016121   COPIA, s.r.o.
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
47385821  údržba kopírovacieho stroja  219,72 
vrátane DPH
  3/2016  12.04.2016  14.04.2016  8.8.2016 
2016121   COPIA, s.r.o.
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
47385821  údržba kopírovacieho stroja  219,72 
vrátane DPH
  3/2016  12.04.2016  14.04.2016  24.5.2016 
2016138   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  43,64 
vrátane DPH
  15/2016  27.04.2016  02.05.2016  18.10.2016 
2016096   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  47,69 
vrátane DPH
  8/2016  18.03.2016  23.03.2016  18.10.2016 
2016075   COOP Jednota
Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  51,48 
vrátane DPH
  3/2016  03.03.2016  07.03.2016  18.10.2016 
2016138   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  43,64 
vrátane DPH
  15/2016  27.04.2016  02.05.2016  8.8.2016 
2016096   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  47,69 
vrátane DPH
  8/2016  18.03.2016  23.03.2016  8.8.2016 
2016075   COOP Jednota
Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  51,48 
vrátane DPH
  3/2016  03.03.2016  07.03.2016  8.8.2016 
2016138   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  43,64 
vrátane DPH
  15/2016  27.04.2016  02.05.2016  24.5.2016 
2016096   COOP Jednota
Nám.M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  47,69 
vrátane DPH
  8/2016  18.03.2016  23.03.2016  11.4.2016 
2016075   COOP Jednota
Nám. M.R.Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
36009342  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  51,48 
vrátane DPH
  3/2016  03.03.2016  07.03.2016  11.4.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016400   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 11/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016373   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 10/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.11.2016  21.11.2016  30.1.2017 
2016337   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 09/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    13.10.2016  17.10.2016  30.1.2017 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť