Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016343   KOLLMANN, s.r.o.
Černákova 16, 977 01 Brezno
36042137  nákup-primalex plus 7,5 kg  47,60 
vrátane DPH
  33/2016  20.10.2016  26.10.2016  30.1.2017 
2016315   KOLLMANN, s.r.o.
Černákova 16, 977 01 Brezno
36042137  nákup-primalex,sádra,duvilax,štetec, fólia  28,30 
vrátane DPH
  30/2016  27.09.2016  03.10.2016  18.10.2016 
2016098   L. Medveď - Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 01 Brezno
17910781  revízia el. zariadenia-rýchlovarné kanvice  96,36 
vrátane DPH
  10/2016  18.03.2016  23.03.2016  18.10.2016 
2016098   L. Medveď - Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 01 Brezno
17910781  revízia el. zariadenia-rýchlovarné kanvice  96,36 
vrátane DPH
  10/2016  18.03.2016  23.03.2016  8.8.2016 
2016098   L. Medveď - Elektromont-Servis
9.mája 24, 977 01 Brezno
17910781  revízia el. zariadenia-rýchlovarné kanvice  96,36 
vrátane DPH
  10/2016  18.03.2016  23.03.2016  11.4.2016 
2016276   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  PVC lemovka, goldprén  47,69 
vrátane DPH
  14/2016  22.08.2016  30.08.2016  18.10.2016 
2016275   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  22.08.2016  30.08.2016  18.10.2016 
2016268   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
127/2016    11.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016259   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  09.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016127   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  12.04.2016  14.04.2016  18.10.2016 
2016127   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  12.04.2016  14.04.2016  8.8.2016 
2016127   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  12.04.2016  14.04.2016  24.5.2016 
2016422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 11/2016  -67,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    23.12.2016  23.12.2016  30.1.2017 
2016401   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 11/2016  263,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016386   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 12/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.12.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 12/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.12.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.12.-31.12.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.12.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preplatok elektr. energie BN 1.1-31.10.2016  -2147,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    21.11.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016374   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 10/2016  448,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    10.11.2016  21.11.2016  30.1.2017 
2016353   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 11/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 11/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    02.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.11.-30.11.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 10/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    03.10.2016  27.10.2016  30.1.2017 
2016327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 09/2016  236,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    10.10.2016  13.10.2016  18.10.2016 
2016319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.10.-31.10.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.10.2016  07.10.2016  18.10.2016 
2016318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 10/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.10.2016  07.10.2016  18.10.2016 
2016301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 08/2016  215,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    12.09.2016  19.09.2016  18.10.2016 
2016288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 09/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 09/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.09.-30.09.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  210,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    05.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 08/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 08/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 06/2016  245,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 07/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  263,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 06/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 06/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť