Faktúry 2016 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191640417   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 7/2016  234,32 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    10.08.2016  15.08.2016  7.9.2016 
1191640369   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 6/2016  223,30 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.07.2016  18.07.2016  4.8.2016 
1191640301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 5/2016  388,34 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    08.06.2016  15.06.2016  7.7.2016 
1191640240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 4/2016  373,63 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    06.05.2016  17.05.2016  10.6.2016 
1191640189   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 3/2016  433,92 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    08.04.2016  20.04.2016  13.5.2016 
1191640138   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 2/2016  506,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    10.03.2016  22.03.2016  7.4.2016 
1191640630   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 11/2016  469,82 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640049   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 11-12/2015  251,95 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    15.01.2016  22.01.2016  3.2.2016 
1191640043   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 11-12/2015  30,74 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    13.01.2016  20.01.2016  3.2.2016 
1191640576   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 10/2016  524,11 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    11.11.2016  18.11.2016  9.12.2016 
1191640099   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1/2016  182,24 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.02.2016  22.02.2016  7.3.2016 
1191640585   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1-10/2016  220,09 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    21.11.2016  29.11.2016  9.12.2016 
1191640048   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1-10/2015  2296,99 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    15.01.2016  22.01.2016  3.2.2016 
1191640266   T - services, s.r.o.
Jašíkova č.178, 023 54 Turzovka
44228414  vyúčtovanie dodávky energií za rok 2015  1613,57 
vrátane DPH
Zmluva-22.3.2006    03.06.2016  14.06.2016  4.7.2016 
1191640643   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2016  515,37 
bez DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.12.2016  29.12.2016  24.1.2017 
1191640042   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2015  1443,41 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.01.2016  25.01.2016  3.2.2016 
1191640486   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-9/2016  681,44 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.10.2016  10.10.2016  26.10.2016 
1191640639   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-12/2016  877,85 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    23.12.2016  27.12.2016  10.1.2017 
1191640332   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 3-6/2016  744,17 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2016  15.07.2016  25.7.2016 
1191640333   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 12/2015-6/2016  936,37 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2016  15.07.2016  25.7.2016 
1191640155   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 1-3/2016  1136,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.04.2016  15.04.2016  4.5.2016 
1191640426   AGE Tech, s.r.o.
Malá 2873, 022 01 Čadca
36441007  varné kanvice  99,00 
vrátane DPH
  34/2016-12.8.2016  12.08.2016  25.08.2016  7.9.2016 
1191640481   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 9/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    03.10.2016  10.10.2016  12.10.2016 
1191640462   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 8/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    06.09.2016  13.09.2016  12.10.2016 
1191640432   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 7/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    23.08.2016  26.08.2016  7.9.2016 
1191640366   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 6/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    08.07.2016  14.07.2016  4.8.2016 
1191640258   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 5/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    31.05.2016  09.06.2016  27.6.2016 
1191640158   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 3/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    05.04.2016  13.04.2016  4.5.2016 
1191640133   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 2/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    07.03.2016  14.03.2016  7.4.2016 
1191640563   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 10/2016  1627,00 
vrátane DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    07.11.2016  14.11.2016  9.12.2016 
1191640061   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 1/2016  490,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    03.02.2016  11.02.2016  18.2.2016 
1191640624   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 9.11.2016-30.11.2016  2413,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.527/119/2016-4.11.2016    09.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640619   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 2.11.2016-8.11.2016  480,00 
vrátane DPH
  45/2016-2.11.2016  07.12.2016  16.12.2016  29.12.2016 
1191640010   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 12/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    07.01.2016  20.01.2016  3.2.2016 
1191640056   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie a čistiace služby 1/2016  510,00 
vrátane DPH
  2/2015-18.1.2015  29.01.2016  04.02.2016  18.2.2016 
1191640211   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upatovanie 4/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    29.04.2016  09.05.2016  26.5.2016 
1191640331   JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    01.07.2016  07.07.2016  15.7.2016 
1191640139   JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie  57,38 
vrátane DPH
    11.03.2016  06.04.2016  7.4.2016 
1191640102   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  851,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016  7.3.2016 
1191640310   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  3451,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015    13.06.2016  04.07.2016  8.7.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť