Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351640058   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1870,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.02.2016  12.02.2016  12.2.2016 
1351640266   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  1849,99 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.06.2016  30.06.2016  30.6.2016 
1351640093   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba  1831,54 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201539169_Z    02.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
13516404578   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovanie  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    07.11.2016  28.11.2016  28.11.2016 
1351640414   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    07.10.2016  27.10.2016  28.10.2016 
1351640371   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovanie  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    05.09.2016  28.09.2016  27.9.2016 
1351640331   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovanie  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    04.08.2016  24.08.2016  19.8.2016 
1351640277   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovanie  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    04.07.2016  28.07.2016  28.7.2016 
1351640229   AMB Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    03.06.2016  10.06.2016  13.6.2016 
1351640192   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    06.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640139   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    07.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640190   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne iné ako HP  1697,00 
vrátane DPH
RD č. 35492/2015  18/2016  05.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640506   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1676,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.12.2016  13.12.2016  20.12.2016 
1351640450   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1619,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-00009278PO2015    02.11.2016  22.11.2016  22.11.2016 
1351640273   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1580,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    01.07.2016  20.07.2016  19.7.2016 
1351640369   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1555,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    05.09.2016  22.09.2016  22.9.2016 
1351640016   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1517,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.01.2016  18.01.2016  20.1.2016 
1351640005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079    05.01.2016  14.01.2016  14.1.2016 
1351640106   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1500,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640520   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1457,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    08.12.2016  19.12.2016  20.12.2016 
1351640330   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1450,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    03.08.2016  10.08.2016  10.8.2016 
1351640224   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1420,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    01.06.2016  08.06.2016  9.6.2016 
1351640206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov  1380,22 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO    11.05.2016  10.06.2016  13.6.2016 
1351640143   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1378,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
1351640504   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079    02.12.2016  13.12.2016  20.12.2016 
1351640451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.11.2016  14.11.2016  16.11.2016 
1351640407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    03.10.2016  13.10.2016  17.10.2016 
1351640368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.09.2016  12.09.2016  12.9.2016 
1351640320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    01.08.2016  10.08.2016  10.8.2016 
1351640282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    04.07.2016  19.07.2016  19.7.2016 
1351640226   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.06.2016  08.06.2016  9.6.2016 
1351640183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt.  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.05.2016  11.05.2016  11.5.2016 
1351640138   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1351640050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energa  1293,56 
vrátane DPH
Zmuva č. 4079/2013    02.02.2016  12.02.2016  12.2.2016 
1351640475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1275,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2016  28.11.2016  28.11.2016 
1351640529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1221,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2016  23.12.2016  27.12.2016 
1351640527   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekomunik. Služieb    09.12.2016  23.12.2016  27.12.2016 
1351640468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.11.2016  28.11.2016  28.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť