Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351640119   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -51,02 
bez DPH
    14.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1351640120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -63,36 
bez DPH
    14.03.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1351640091   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  744,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/2012  8/2016  02.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640096   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 košice
36570460  vodné, stočné  161,87 
vrátane DPH
Zmluva č.20-000092780PO2015    03.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640098   Mgr. Martin Petruška, Exekútorský úrad
Kukorelliho 1550/50, 066 01 Humenné
37947613  odmena pri zastavení exekúcie  61,88 
vrátane DPH
    04.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640100   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    07.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640102   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  76,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403, 9910001245    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2016  1211,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640106   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1500,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640107   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  71,70 
bez DPH
  10/2016  10.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640109   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služobného motorového vozidla  320,99 
vrátane DPH
  9/2016  11.03.2016  17.03.2016  22.3.2016 
1351640110   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH
    11.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U  9,00 
bez DPH
    11.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640113   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL0911572501    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640114   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  965,81 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640115   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640116   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640117   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640118   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik. služieb    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640121   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
00323021  prenájom garáže  61,71 
bez DPH
Zmluva č. 3110305    14.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640101   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    08.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640089   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    01.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640090   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    01.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640095   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    03.03.2016  22.03.2016  22.3.2016 
1351640087   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  Teplo - vyúčtovanie r.2015 - preplatok  -58,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    25.02.2016  15.03.2016  24.3.2016 
1351640123   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12154,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.03.2016  24.03.2016  24.3.2016 
1351640112   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  587,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.03.2016  29.03.2016  24.3.2016 
1351640124   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  533,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    21.03.2016  29.03.2016  24.3.2016 
1351640099   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13588,80 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    07.03.2016  30.03.2016  1.4.2016 
1351640142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  79,80 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    06.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640125   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  72,20 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    24.03.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640135   AMB-EK s.r.o.
Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné
45636745  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640134   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  663,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    01.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640138   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640139   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    04.04.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640126   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné
37947613  trovy exekúcie  43,30 
vrátane DPH
    29.03.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640127   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH
Zmluva č. 462    31.03.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  170,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    31.03.2016  11.04.2016  14.4.2016 
1351640143   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1378,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    07.04.2016  15.04.2016  14.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť